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職工福利費計提了,但實際發(fā)生的沒有計提的多,是做借:應付職工薪酬,貸:管理費用,轉回么

2020-10-20 21:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 21:16

你好,多計提的轉回,是這樣處理的?

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你好,多計提的轉回,是這樣處理的?
2020-10-20
你好,這個您是做反了吧?應該是先計提然后再支付
2024-01-09
你好,計提工資借管理費用20000,貸應付職工薪酬20000,實際發(fā)放時,借應付職工薪酬20000,貸現(xiàn)金19000,其他應付款--社保費1000,是不是個人社保的,
2020-09-02
你好,工資、福利這個需要計提的,謝謝
2022-06-20
您好!不好意思,手速太快。拿了這個題目 這個計提的福利費,是根據(jù)人數(shù),然后分配到管理費用,銷售費用的。
2022-06-20
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