同學(xué)你好 借,銀行存款 貸,營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人在前臺(tái)代開(kāi)發(fā)票扣完稅又拿去作廢了,又剛好碰上季度報(bào)。就100多元老板不想去退稅,所以到年底過(guò)了稅費(fèi)一直都沒(méi)退回。應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅余額怎么沖平?老師依您看,這個(gè)賬的會(huì)計(jì)分錄該怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人之前買過(guò)稅控盤,個(gè)人交的錢,也沒(méi)拿發(fā)票抵稅,也沒(méi)報(bào)銷做賬,發(fā)票都不知道扔哪了,現(xiàn)在賣方將稅控盤錢給退到公司賬戶了,應(yīng)該怎么做分錄啊。
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司今年9月份法人自己交了稅控盤以及稅控盤托管費(fèi)一共300元,只開(kāi)具一張發(fā)票,事后法人拿發(fā)票金額為300元到公司報(bào)銷。之后因?yàn)楣径惪乇P自行保管,百旺公司就重新開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票金額為300元的電子普票,同時(shí)開(kāi)具了一張280元的電子票給我公司,退回20元到法人的支付寶。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬?這差額20元我是怎么做賬,直接可以讓法人轉(zhuǎn)20元到公司賬戶嗎?
老師如果我說(shuō)以前代理記賬錯(cuò)誤了現(xiàn)在重新開(kāi)賬的話,我應(yīng)該怎么開(kāi)始呢?企業(yè)是去年成立的,銀行流水都能從網(wǎng)銀上看到,現(xiàn)在就基本戶網(wǎng)銀上有100元錢了,沒(méi)有現(xiàn)金,以前全部是去稅務(wù)局代開(kāi)銷項(xiàng)票,我不知道代開(kāi)過(guò)多少,也不知道去哪里查,而且從來(lái)沒(méi)有過(guò)進(jìn)項(xiàng)票,而且客戶轉(zhuǎn)入的錢全都又從公戶都轉(zhuǎn)給了其他個(gè)人卡或者法人的個(gè)人卡,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該如何開(kāi)賬?應(yīng)該做什么呢?
老師,想請(qǐng)您給我指一下方向,做財(cái)務(wù)這一行7年了,都是只接觸一些皮毛,只會(huì)小規(guī)模的開(kāi)票,報(bào)稅,一般納稅人都沒(méi)機(jī)會(huì)接觸,沒(méi)做過(guò)一套全盤賬,感覺(jué)都是打雜的多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)也不怎么接觸。現(xiàn)在失業(yè)中,不知道應(yīng)該找什么樣的工作,好迷茫啊,希望老師指點(diǎn)一二,謝謝老師。
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在是沒(méi)有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做