同學(xué)你好!這個應(yīng)該是你們存在留底稅額的 比如? ?增值稅的話? ? 進項稅大于銷項稅? ? ? 這樣? ? ? 會形成負數(shù)的哦
老師,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末數(shù)-2500啥意思
資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費是負數(shù)是啥意思
應(yīng)交稅費資產(chǎn)負債表是負數(shù)啥意思
資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù)表示啥意思?
老師資產(chǎn)負債表應(yīng)付工資期末數(shù)為0,正常嗎 ,啥意思?
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進項票,可以選擇簡易計稅嗎
老板說沒票財務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
這戶是小規(guī)模,沒有收入,只是增資有2500的印花稅
那這個? 不應(yīng)該是負數(shù)呀 而且印花稅? ? 本身無需計提的。。。
我也有點亂,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了
這個還是要查一查的? ?具體的? 我也不了解。。。
繳納印花稅這么做分錄對嗎
這樣也不能說錯? ?不過? ?現(xiàn)在有個特殊? ?就是 借:稅金及附加-印花稅 ? ? 貸:銀行存款 印花稅? ?無需計提? ?和別的稅? 不一樣。。。
那就是我這筆分錄的問題對吧
如果計提的話我這么做是對的,不計提直接借:稅金及附加 貸:銀存 是這意思嗎
嗯嗯? ?這個以后不用計提? 就可以了 做過的 不用改了
那我報表現(xiàn)在提現(xiàn)負數(shù)2500,應(yīng)該咋改
你這個? 也不會直接導(dǎo)致負數(shù)啊 本來你計提? ?貸方就是2500元 現(xiàn)在沖減? 應(yīng)該余額是0才對呀。。。
我沒計提,就做了這一個分錄
哦哦? ?這樣的話? ?你要調(diào)整分錄了 直接稅金及附加的呀
那我就把這筆分錄沖掉對吧
現(xiàn)在除了印花稅,其他增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅等需要計提嗎
嗯嗯? 是沖掉的 其他需要計提的