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老師,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末數(shù)-2500啥意思

2020-10-20 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 15:00

同學(xué)你好!這個應(yīng)該是你們存在留底稅額的 比如? ?增值稅的話? ? 進項稅大于銷項稅? ? ? 這樣? ? ? 會形成負數(shù)的哦

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快賬用戶7945 追問 2020-10-20 15:01

這戶是小規(guī)模,沒有收入,只是增資有2500的印花稅

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:02

那這個? 不應(yīng)該是負數(shù)呀 而且印花稅? ? 本身無需計提的。。。

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快賬用戶7945 追問 2020-10-20 15:03

我也有點亂,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:04

這個還是要查一查的? ?具體的? 我也不了解。。。

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快賬用戶7945 追問 2020-10-20 15:05

繳納印花稅這么做分錄對嗎

繳納印花稅這么做分錄對嗎
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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:06

這樣也不能說錯? ?不過? ?現(xiàn)在有個特殊? ?就是 借:稅金及附加-印花稅 ? ? 貸:銀行存款 印花稅? ?無需計提? ?和別的稅? 不一樣。。。

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快賬用戶7945 追問 2020-10-20 15:07

那就是我這筆分錄的問題對吧

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快賬用戶7945 追問 2020-10-20 15:08

如果計提的話我這么做是對的,不計提直接借:稅金及附加 貸:銀存 是這意思嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:09

嗯嗯? ?這個以后不用計提? 就可以了 做過的 不用改了

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快賬用戶7945 追問 2020-10-20 15:09

那我報表現(xiàn)在提現(xiàn)負數(shù)2500,應(yīng)該咋改

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:11

你這個? 也不會直接導(dǎo)致負數(shù)啊 本來你計提? ?貸方就是2500元 現(xiàn)在沖減? 應(yīng)該余額是0才對呀。。。

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快賬用戶7945 追問 2020-10-20 15:12

我沒計提,就做了這一個分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:13

哦哦? ?這樣的話? ?你要調(diào)整分錄了 直接稅金及附加的呀

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快賬用戶7945 追問 2020-10-20 15:14

那我就把這筆分錄沖掉對吧

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快賬用戶7945 追問 2020-10-20 15:15

現(xiàn)在除了印花稅,其他增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅等需要計提嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:24

嗯嗯? 是沖掉的 其他需要計提的

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同學(xué)你好!這個應(yīng)該是你們存在留底稅額的 比如? ?增值稅的話? ? 進項稅大于銷項稅? ? ? 這樣? ? ? 會形成負數(shù)的哦
2020-10-20
你好是進項留 抵的意思??
2022-01-11
你好,學(xué)員,一般是因為存在預(yù)交稅款了,或者進項稅額較多的
2022-03-18
資產(chǎn)負債表期末數(shù)就是指資產(chǎn)負債表上的期末金額
2024-12-11
你們有多交的稅款或者是有留底吧。
2021-07-05
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