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老師,請問繳納個(gè)稅時(shí)沒有計(jì)提,交完后是不是要結(jié)轉(zhuǎn)呢?具體怎么分錄呢?謝謝

2020-10-20 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 10:21

你好,工資計(jì)提的金額,不含個(gè)稅嗎

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快賬用戶8451 追問 2020-10-20 10:25

不含個(gè)稅

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齊紅老師 解答 2020-10-20 10:26

如果是不含個(gè)稅的要補(bǔ)做分錄 補(bǔ)計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅

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快賬用戶8451 追問 2020-10-20 11:40

冉老師,我想請問個(gè)問題,我6月開票確認(rèn)了收入,但是7到9月還有這個(gè)項(xiàng)目的成本這個(gè)該怎么處理呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-20 11:43

你好,這個(gè)收入對應(yīng)的商品,還是工程項(xiàng)目

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快賬用戶8451 追問 2020-10-20 11:44

對應(yīng)的商品

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齊紅老師 解答 2020-10-20 11:45

那就要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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快賬用戶8451 追問 2020-10-20 12:01

怎么分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 13:05

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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你好,工資計(jì)提的金額,不含個(gè)稅嗎
2020-10-20
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品等。
2022-02-15
社保,公積金,還有個(gè)稅計(jì)提和繳納的金額是一致的。就對了。
2022-09-14
你好 一般正常是3月末計(jì)提 4月繳納 但是實(shí)際業(yè)務(wù)中也有是4月補(bǔ)計(jì)提%2B繳納的 主要是有的會計(jì)圖省事 不過12月還是建議計(jì)提 要不這個(gè)匯算清繳時(shí)候稍微麻煩一些 因?yàn)樯夏甑亩惤?但是上年利潤表沒有扣除 分錄:借:稅金附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 -應(yīng)交城建稅 交的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 -應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款
2021-06-22
結(jié)轉(zhuǎn)需要交納的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 323 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計(jì)提城建稅 借稅金及附加-城建稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅16.16 待認(rèn)證不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2023-06-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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