你好,你開的是普票嗎?

老師,我們是賣化妝品的小規(guī)模納稅人,7月28號成立的,本季度銷售21萬 ,應(yīng)該是沒有超過季度30萬的嘛 但是申報增值稅說超過起征點(diǎn)了,請問要怎么填表呢?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,這個季度超過了起征點(diǎn)45萬元,那開的免稅收入要繳納增值稅嗎?如果不交,怎么填寫申報表
老師 我們小規(guī)模納稅人這個季度開了專票和普票,都各開了1%和3%的稅率金額,沒有超過30萬,請問增值稅申報表怎么填寫呢?
老師,我們是個體工商戶的小規(guī)模納稅人 季度銷售額超過30萬,但都是沒有開票的收入,增值稅報表怎么填寫啊,這個是免增值稅嗎
食堂費(fèi)用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔(dān)的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計入到其他應(yīng)收款里面去怎么把這個其他應(yīng)收款沖消掉并且計入到其他應(yīng)付款(不知道要不要計入)之前支付給食堂費(fèi)用借:管理費(fèi)用-職工福利貸其他應(yīng)收款銀行存款但是這個其他應(yīng)收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請教一個問題我在社保費(fèi)管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒有記錄要怎么處理?怎么做社保申報,怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬的合同,1個點(diǎn)的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個背靠背的合同,巨天科技不開票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬,直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問一下發(fā)生在國外的業(yè)務(wù)收的款100萬是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個表格找數(shù)據(jù)建議哪個函數(shù)?沒有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開出去400萬的材料設(shè)備發(fā)票,但是本月無法取得對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進(jìn)項發(fā)票的時候申請退稅呢?
老師你好,實(shí)繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請問殘疾人保障金,統(tǒng)計的是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機(jī)收取的管理費(fèi)用按陸路運(yùn)輸服務(wù)”,這個是說司機(jī)是跟出租車公司簽勞動合同,比如一個月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機(jī)都要給固定的錢也就是這里的“管理費(fèi)”給出租車公司,所以按交通運(yùn)輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機(jī)拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個稅嗎?重點(diǎn)我想知道司機(jī)拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營業(yè)費(fèi)用是不是指的銷管財


我們是零售沒有人要票,就沒開票
你好,前面不填寫,只在第十欄里面填寫。
只填第十欄其他欄是黃色的,可以提交嗎?
你好,截圖看一下,你的免稅稅額沒有填寫嗎?
老師您能看到圖嘛?
現(xiàn)在沒顯示黃色了,現(xiàn)在就提交,就申報成功了嗎?
正常申報就可以的
謝謝老師!
不用客氣的 應(yīng)該的