您好,因為沒有年終扎帳直接補做進去就好。
老師好,公司前任會計在申報個稅的時候有差了一個月,比如現在八月應該申報7月份計提的工資,但是前任會計申報的是7月份發(fā)放的工資(也就是6月份的工資),個稅申報滯納一個月,我現在接手應該怎么辦啊
老師,賬是財務公司做的,拿到手的時候才發(fā)現8月份工資計提和發(fā)放工資都少,八月的個稅申報數沒有錯,現在是十月了,我應該怎么處理?
老師,我做賬務處理的時候,我按申報了多少個稅就計提了多少應付職工薪酬,沒有按當月的工資當月計提,比如現在稅款所屬期是6月,我申報了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務處理的時候就直接在6月份計提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問題嗎,我 應該如何調整回正確的
老師我們現在9月了應該做8月的工資計提和發(fā)放,之前是代賬會計做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了,實際現在工資表出來4月份有11萬多,因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的,而且也沒有計提社保和扣個稅,我現在應該怎么做
提問:老師,工資是次月發(fā)放,就是7月的工資,8月發(fā)。如果7月的計提數是2萬,8月的計提數是3萬,我現在到了9月份,稅期是8月,我現在報個稅,應該按照多少來報?是2萬還是3萬?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產品額 在產品分配率=月末在產品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?