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公司是一般納稅人,平時(shí)收入都是采用簡易計(jì)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)當(dāng)期增值稅的數(shù)據(jù)是不是用當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額申報(bào)即可?

2020-10-19 23:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-19 23:55

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你好 對(duì)的 你的理解是對(duì)的
2020-10-19
你好,簡易征收不涉及銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的公式,也就是不涉及留底問題了
2022-02-09
同學(xué)你好 1.是的,對(duì) 21、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減  貸:其他收益 2、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減  貸:營業(yè)外收入
2020-12-20
你好,正常來說一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅的稅款應(yīng)該分別計(jì)算繳納,不能合并一起計(jì)算繳款金額的,具體問題可以咨詢當(dāng)?shù)?2366
2024-01-10
同學(xué),你好, 老師,公司員工出差的高鐵票可以計(jì)算抵扣,計(jì)算出來的稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 這個(gè)處理是正確的。 申報(bào)增值稅時(shí),填在即征即退項(xiàng)目內(nèi),當(dāng)收到稅局返還回來的稅額時(shí),如何入賬? 申報(bào)的時(shí)候,是填到可抵扣那里,有一行是其他那里 不存在稅局返還之說。
2021-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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