 
                            你好 對的 你的理解是對的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    公司是一般納稅人,平時收入都是采用簡易計稅,沒有進項抵扣,申報當期增值稅的數(shù)據(jù)是不是用當期應交稅費-應交增值稅的金額申報即可?
一般納稅人每月申報增值稅,當應交增值稅大于0時,會計分錄是借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費,未交增值稅,對嗎?那如果公司是適用加計抵減10%政策的,申報時的應交增值稅是用加計抵減額抵減掉的了,那會計分錄應該怎么做?
一般納稅人期末結轉(zhuǎn)問題 增值稅納稅申報表當期應補退稅額為正數(shù)的才結轉(zhuǎn)為負數(shù)不結轉(zhuǎn)? 預交增值稅期末轉(zhuǎn)入 應交稅費—未交增值稅 只要是期末有余額就結轉(zhuǎn)嗎?
一般納稅人,申報增值稅時有13%,9%,還有簡易計征3%,3%應交的增值稅不可以并在銷項里嗎,進項80,銷項100,留抵顯示20,3%的簡易計證30需要當期繳納,不可以并到本期留抵里,為什么
公司是一般納稅人,都是當期繳納上月的增值稅,銷項稅額始終會大于進項稅額,平時不存在預繳增值稅或其他情況。剛?cè)肼毠?,發(fā)現(xiàn)以前會計對于增值稅的分錄處理是這樣的,如當期是8月,則在月末時計提8月的增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬,貸:應交稅費-未交增值稅 5萬。當9月繳納時,分錄為繳納8月增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 5萬,貸:銀行存款 5萬。 我想問,不用結轉(zhuǎn)進項、銷項稅額這些也可以嗎?
 
                老師,我想問一下,昆明市長寧區(qū)區(qū)社?;鶖?shù)是多少?2024.03月份最低基數(shù)是多少,還有現(xiàn)在2025.10月份的社?;鶖?shù)又是多少?
開的分公司的發(fā)票能在總公司報銷嗎?總分公司匯總納稅
請問,公司是房開公司,一般納稅人,現(xiàn)在要求預收賬款要做一般申報,確認收入,請問做賬怎么做?還有等這筆預收賬款開發(fā)票的時候又怎么做賬?
老師,收益所有人備案,是需要以法人的身份登錄才能操作嗎
出口發(fā)票備注標準格式有嗎
老師,我想問一下,昆明市長寧區(qū)區(qū)社保基數(shù)是多少?
老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費,為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費是指繳納過的稅費嗎
*經(jīng)紀代理服務*房地產(chǎn)居間代理服務費,,這么開票可以?
請問老師,從電子稅務局哪里可以查看當月有沒有紅字進項發(fā)票?
出口發(fā)票備注標準格式有嗎?