您好 請問您賣出的時候100元也是含稅的么
老師,問個事情,一直不解!我進貨不含稅20元進來的,賣給個人不開開票50元,我可以剩30元! 我如果進貨含稅價13個點,進貨含稅價22.6元,我銷售貨物時,對方索要發(fā)票,我們收取8個稅點,收取了54元,最終銷項與進項抵掉,我交了3.61(6.21-2.6)的稅金!這樣,我剩下的錢就不夠30元了!這種情況我該怎么辦?
進項稅13個點,銷減進的時候,影響利潤嗎? 比如我買一個東西含稅價80,對方開了13個點的專票我,我100元賣出,銷項:(100-80)*0.13嗎
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們這個月開出的銷項發(fā)票有100元,進項票只有20元,那么繳納增值稅 的時候只能是如實按13%交了嗎?
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務,我們幫供應商賣的產(chǎn)品含稅比如13個點,我們開服務費發(fā)票按6個點開,這個服務費需要按含稅價計算還是不含稅價計算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費20元也是含稅價,如果換算成不含稅價大概17.7,銷項2.3,但我們按代銷服務費計算應該按6%計算銷項1.06,這樣對不上賬
個體采購商品,然后白條入賬怎么做
個體采購商品白條子入賬
房屋維修工程買乳膠漆石膏粉什么計入什么科目
老師,固定資產(chǎn)四臺冰柜去年5月購買的,到今年6月份凈值會不會變化?
老師,我公司收到一筆醫(yī)保局給的生育津貼,這個怎么做會計分錄。之前也沒有計提過剩余津貼
昨天剛給新員工社保轉(zhuǎn)讓,今天離職,社保能取消嗎?
老師,請問小規(guī)模開專票幾個點?
老師你好,我們公司是一般納稅人,出租門面給醫(yī)院,我們開普票還是專票?
老師,今年成立的個體戶是定期定額征收,突然發(fā)現(xiàn)開票額度增加了是怎么回事
老師,為什么有個員工這個月只有250的工資,然后扣了7.5的個稅呢,應該有5000的扣除啊
是的,含稅價賣出
那需要繳納的增值稅=(100-80)/(1%2B0.13)*0.13=2.300
如果是不含稅賣出的呢
如果是不含稅賣出的 就是您寫的那樣計算
好的,這個影響利潤嗎
如果是不含稅的話 不影響利潤