只能交稅處理,除非還有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,繼續(xù)勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢(xún)下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專(zhuān)用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋?zhuān)瑳](méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無(wú)論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來(lái)
請(qǐng)問(wèn):這道題bc不對(duì)嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)?。?/p>
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實(shí)際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會(huì)600呀
老師,我想問(wèn)一下,提前通過(guò)公戶(hù)付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)貨款,我咋記分錄,是不是后期得補(bǔ)開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫(kù)通知單,應(yīng)該怎么做賬?
我又認(rèn)證了,但認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅在10月份了,9月份我把發(fā)票都開(kāi)完了,就造成9月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,到10月份又有好多銷(xiāo)項(xiàng)稅,該怎么辦
這個(gè)只能說(shuō)明你們企業(yè)生意好,收入大,需要交稅處理
10月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅我能把它用到9月份嗎
有沒(méi)有什么辦法彌補(bǔ)
這個(gè)不能這樣抵扣,如果這樣抵扣,稅務(wù)無(wú)法管理,就亂套了。再說(shuō)十月份的進(jìn)項(xiàng)稅,在抵扣9月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),還沒(méi)有出生的發(fā)票,不管以前的事
那我現(xiàn)在該咋辦
這個(gè)沒(méi)有辦法彌補(bǔ)了,就是木已成舟,已經(jīng)是鐵定的事實(shí),一個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額確定,進(jìn)項(xiàng)稅額確定,那到需要交的增值稅已經(jīng)確定了。
那我能不能先申報(bào)不交錢(qián)
可以,按欠繳稅款的每日萬(wàn)分之五繳納滯納金
謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利