同學(xué)你好 不填寫免增值稅的收入 按照利潤表填寫就行
老師,就是小規(guī)模開普票免增值稅,這部分減免的稅金走營業(yè)外收入,是不是要交所得稅呢?
老師好,請教您一下,所得稅季度報(bào)稅,第6行免稅收入這部分,我是酒店服務(wù)業(yè),小規(guī)模納稅人,有開的普票是享受免稅的,這里是不是要填上免增值稅的收入呢?
老師好,小規(guī)模納稅人季度不開票收入6萬,免增值稅,那所得稅是怎么規(guī)定的呢?
老師,我想問下,小規(guī)模季度不超過30萬,普票按1%開票免增值稅,這個(gè)免的增值稅是不是做賬要記錄到營業(yè)外收入,另外這個(gè)收入是不是要交企業(yè)所得稅?
老師,小規(guī)模,第一季度開票29萬,免增值稅,這免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是不是營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
A201010表免稅收入,不是享受優(yōu)惠免征增值稅那部分銷售額吧? 還有A201030表,減免所得稅額,是免得那20%吧?
謝謝鐘老師
不是享受優(yōu)惠免征增值稅那部分銷售額 你打開就知道了
謝謝老師
不客氣 祝你工作順利