您好 個(gè)體戶,報(bào)增值稅,有稅控盤200個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)280。都可以扣除的
老師。每年的那個(gè)稅控盤維護(hù)費(fèi)280可以抵扣增值稅嗎?
老師,個(gè)體戶,報(bào)增值稅,有稅控盤200個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)280。都可以扣除的對(duì)吧?
老師,稅控盤壞了,花280買了一個(gè),可以抵稅嗎?是不是只有第一次買稅控盤可以扣除,以后都不可以全額抵扣了
購(gòu)買的稅控盤560 每年的服務(wù)費(fèi)280 可以全額抵扣增值稅嗎?但是稅友的報(bào)稅軟件不可以抵扣增值稅對(duì)嗎?
老師,一年280那個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)是可以抵扣增值稅的嗎??并且是280全部抵扣增值稅是不是
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
打錯(cuò)了,稅控盤200元。還有就是本季度收入不夠30萬(wàn)。我依然在附列資料中填寫本期發(fā)生扣除額480,本期扣除額0。全部含稅收入10000。不含稅收入9900.99。留著以后夠交增值稅了再扣除。對(duì)吧?
不能寫本期實(shí)際抵減額??
本期扣除額是0。期末余額是480??次姨畹膶?duì)不老師
這個(gè)480填在減免稅明細(xì)表里面 不是填這個(gè)表
扣除額是干嘛的?
扣除額比如建筑業(yè) 有專業(yè)分包的 收到發(fā)票 就要填寫
這個(gè)對(duì)嗎
是的 選這個(gè)選擇 這樣填寫
主表是不是不填就行?
主表現(xiàn)在是不填就行
本期實(shí)際減免額是0。如果今年一直沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn),480會(huì)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到明年?
480會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到明年 需要繳納增值稅的時(shí)候填主表就好了
如果達(dá)到30萬(wàn)了,主表應(yīng)該填哪一欄?明天要是也達(dá)不到季度30萬(wàn),最晚會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)幾年?
如果達(dá)到30萬(wàn)了,主表應(yīng)該填18欄 到企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)束
謝謝老師,小規(guī)模納稅人和個(gè)體戶是一樣的吧,不管查賬還是核定。
請(qǐng)問(wèn)是增值稅申報(bào)么
就我剛才問(wèn)的一系列問(wèn)題,都是關(guān)于增值稅的
增值稅部分核定跟查賬哈 所得稅才分 增值稅小規(guī)模納稅人跟個(gè)體戶小規(guī)模納稅人是一樣的