可以的,可以按13%進行抵扣的
我們建筑服務(wù)9個點,對方開13個點材料費,我們也是按13個點抵扣嗎
你好老師,有個分包合同,我們是承包方,對方是分包方,合同簽的是13個點的材料和3個點的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預(yù)繳稅,如果對方給我們開9個點的工程服務(wù)發(fā)票,我們預(yù)繳稅的時候可以全部抵扣,但如果按13和3開的話,那只有3個點的安裝票可以抵扣,另外13個點的材料部分就需要預(yù)繳2個點,其實分包方13個點和3個點總得拉平還是9個點,如果他們按13和3開,那材料那部分預(yù)繳的是不是需要他們承擔(dān)呢?
我們是一般納稅人,建筑行業(yè),對外開票有簡易計稅3個點,工程服務(wù)9個點,材料13個點,簡易計稅這部分是不是不能抵扣進項
老師,一般納稅人建筑服務(wù)行業(yè),開的建筑服務(wù)9個點的銷售發(fā)票,進項是13個點的材料,這個進項比銷項稅點高,是正常按13個點抵扣嗎?
老師你好,請問開的建筑服務(wù)9個點專票,13個點的進項材料可以抵扣嗎
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
看財稅文件在哪網(wǎng)站看?
這個你取得多少發(fā)票,就可以按發(fā)票上的稅額抵扣的啊,建筑工程,材料只是其中一部分成本,還有人工成本,人工成本是沒有發(fā)票的,材料發(fā)票是可以按發(fā)票稅額抵扣的
因人工成本,有開勞務(wù)發(fā)票給我,所以感覺稅負達不到
勞務(wù)發(fā)票,也沒有進項稅的啊,只是普票吧
6個點的增
不應(yīng)該啊,人工成本都是普票的啊,那你取得真實專票,這個不影響材料發(fā)票的抵扣的
哦哦哦,謝謝
好的,客氣,幫到你就好