你好,暫估的話(huà)應(yīng)該具體到某種庫(kù)存商品,不應(yīng)籠統(tǒng)的記到庫(kù)存商品。
老師,我在庫(kù)存商品那里已經(jīng)使用了二級(jí)科目,但是現(xiàn)在我有個(gè)暫估入庫(kù)的,想要做:借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估,但是現(xiàn)在庫(kù)存商品已經(jīng)沒(méi)法用一級(jí)了怎么辦
您好,老師,我想問(wèn)問(wèn),如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫(kù)存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來(lái)了票,要沖銷(xiāo),怎么做分錄?是借:庫(kù)存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個(gè)借:庫(kù)存商品 7000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下采購(gòu)了一批車(chē)間配件,已付款已入庫(kù),未開(kāi)回發(fā)票。我是做借:庫(kù)存商品——二級(jí)科目是要建一個(gè)“暫估”嗎?貸:銀行存款。
小規(guī)模零售,從5,6,7,月份進(jìn)貨合計(jì)15w,已付款,但未收到發(fā)票。分錄 借庫(kù)存商品 暫估 貸銀行存款。已結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借主營(yíng)成本15w 貸 庫(kù)存商品 暫估15,付款是付給個(gè)人的,有可能拿不到票?,F(xiàn)在年終了, 1,要不要把暫估 調(diào)整成 借庫(kù)存商品15 貸:庫(kù)存商品 2,暫估的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的 怎么做分錄,要不要沖減
老師,去年暫估入庫(kù)了一批庫(kù)存商品,分錄是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款_暫估,去年已經(jīng)做了成本結(jié)轉(zhuǎn),今年,這批商品自己做。入庫(kù)是借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本,那這個(gè)應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么沖,金額沒(méi)有誤差。
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳