同學(xué)你好 電子稅務(wù)局帶出來(lái)的銷(xiāo)售額 是增值稅申報(bào)表推算的嗎?
老師,賬上記載的銷(xiāo)售額和電子稅務(wù)局帶出來(lái)的有誤差,已哪個(gè)為準(zhǔn),怎么調(diào),如何做分錄?
老師,電子稅務(wù)局本年累計(jì)數(shù)銷(xiāo)售額和賬上記載的有幾分錢(qián)誤差怎么處理?
老師,開(kāi)票系統(tǒng)連著電子稅務(wù)局的申報(bào)表的銷(xiāo)售額為100.25元(數(shù)字是舉例而已),但是做賬按照發(fā)票做出來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額為100.28元;就是賬面的金額比申報(bào)系統(tǒng)金額大了0.03元。請(qǐng)問(wèn),改如何調(diào)整呢?
你好,老師,突然接手了一個(gè)汽車(chē)4S店的報(bào)稅工作,做賬軟件上的出來(lái)的利潤(rùn)表收入累計(jì)數(shù)和電子稅務(wù)系統(tǒng)收入累計(jì)數(shù)不一致,差了40多萬(wàn),一查是4月份的報(bào)的收入多,報(bào)表上沒(méi)有那么多,這個(gè)月報(bào)稅看到不一致,問(wèn)之前做賬報(bào)稅的人員,說(shuō)是差額應(yīng)該在試駕車(chē)處理那塊,哪位老師能給指導(dǎo)下,還能調(diào)嗎?該如何做,稅務(wù)報(bào)表不一致,稅務(wù)局會(huì)查嗎
老師,2022年1月至9月,已在電子稅務(wù)局共申報(bào)增值稅20萬(wàn),但公司沒(méi)有交稅錢(qián)(2月申報(bào)5萬(wàn)、6月申報(bào)9萬(wàn)、7月申報(bào)6萬(wàn)),但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬(wàn),之間的差值是5千元, 老師,那相差的這5000元要如何賬務(wù)處理呢?(原先的老會(huì)計(jì)不做了,我也看不出來(lái)是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,只知道賬上余額和申報(bào)的對(duì)不上,差值是5000元)
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會(huì)做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
如果代理報(bào)關(guān)費(fèi)轉(zhuǎn)給船公司,他們開(kāi)的報(bào)關(guān)單發(fā)票稅局核查的時(shí)候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時(shí)候是分開(kāi)做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個(gè)賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時(shí)的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開(kāi)發(fā)票嗎?
這個(gè)要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候主意什么
我們有筆中介費(fèi),要打開(kāi)個(gè)人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù),又投資收益和實(shí)收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財(cái)務(wù)報(bào)表都按0申報(bào)的,這樣是合理的嗎?
中級(jí)實(shí)務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報(bào)了個(gè)稅,這部分工資不能作為公司的費(fèi)用,那工資應(yīng)該怎么計(jì)提
是季報(bào)企業(yè)所得稅本年累計(jì)數(shù)
以賬簿為準(zhǔn) 差異不大的話 差異大的更正申報(bào)