你好, 可以做分錄: 借無(wú)形資產(chǎn)1 貸其他收入1
事業(yè)單位的土地未入賬,現(xiàn)在財(cái)政局讓以1塊錢(qián)的名義入賬,應(yīng)該怎么做賬
老師您好!我請(qǐng)教一下事業(yè)單位的一筆賬我該怎么處理,就是我們單位從零余額賬戶(hù)將一筆2000塊錢(qián)的賬轉(zhuǎn)了兩次,咨詢(xún)財(cái)政局之后人家說(shuō)讓供貨商退到我們的基本戶(hù)上,這個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)于預(yù)算會(huì)計(jì)該如何做賬啊!
請(qǐng)問(wèn)行政事業(yè)單位,以前年度有一筆額度本應(yīng)計(jì)入財(cái)政應(yīng)返還額度科目,結(jié)果計(jì)入了財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)政應(yīng)返還額度科目一直有一筆余額在,請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)賬?
行政單位以前未對(duì)土地做入賬處理,后來(lái)這部分土地分割了一部分掛牌出讓了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做入賬處理。
老師,我想問(wèn)下,我們單位之前的房屋跟土地一直未入賬,現(xiàn)在要入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄?這些資產(chǎn)是評(píng)估入賬的,不是花錢(qián)買(mǎi)的。
老師,那老板前期裝修,用自己的錢(qián),后面把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷(xiāo),臺(tái)球俱樂(lè)部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷(xiāo)
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開(kāi)攤銷(xiāo),我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷(xiāo),那些是無(wú)發(fā)票的攤銷(xiāo)啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開(kāi)發(fā)票是不是可以攤銷(xiāo)
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷(xiāo)不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷(xiāo),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷(xiāo)了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷(xiāo)前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒(méi)有做賬,后期開(kāi)始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒(méi)辦法攤銷(xiāo)
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請(qǐng)問(wèn)一下收購(gòu)棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請(qǐng)問(wèn)一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)