你好 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估?
老師,采購(gòu)的商品已入庫(kù),款已付,發(fā)票未到,怎么做暫估入庫(kù)啊
采購(gòu)商品入庫(kù),票沒(méi)來(lái)來(lái),款未付,做暫估入庫(kù)是時(shí),應(yīng)付賬款_暫估款,那假如款已經(jīng)付了呢,怎么寫(xiě)分錄
商品收到已入庫(kù),發(fā)票未收到,暫估入庫(kù)怎么做?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
老師,你好!5月購(gòu)買商品,貨已入庫(kù),款已付,票未到!我做了暫估,借:庫(kù)存商品—暫估 貸:銀行存款 6月票到了,我是把5月憑證紅沖,那正確的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)???謝謝!
總公司資產(chǎn)負(fù)債表,是報(bào)總公司自己的數(shù)據(jù)還是把分公司的數(shù)據(jù)合并起來(lái)匯報(bào)電子稅務(wù)局,懂得老師回答謝謝
計(jì)提工資金額是應(yīng)發(fā)工資金額還是加上社保和公積金后的金額?
AI小窗機(jī)器人跟你們這個(gè)答疑有什么區(qū)別
老師 銷售費(fèi)用里面的預(yù)提費(fèi)用分錄怎么做呀
老師好,我給客戶銷售的叉車配件90000,開(kāi)專票,客戶用4臺(tái)舊叉車給我抵帳,無(wú)發(fā)票。這個(gè)帳務(wù)怎么處理,分錄怎么寫(xiě)
做船舶租賃,買的船上使用的器具,比如梯子啊,照明燈具,空調(diào)這些,應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
老師 我們物業(yè)公司買粽子 給接的小區(qū)居民發(fā)放 對(duì)方這么給開(kāi)發(fā)票可以嗎?
你好老師,我想把資產(chǎn)負(fù)債表年初的利潤(rùn)調(diào)少一點(diǎn),這個(gè)會(huì)牽涉那些科目呀
老師,請(qǐng)問(wèn)在哈爾濱開(kāi)老年公寓,需要在工商注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,還需要什么資質(zhì)么
公司從村里租了個(gè)小院,一年1500,沒(méi)有發(fā)票,但是這個(gè)錢(qián)最好還是從公戶出賬,牽扯合伙人賬務(wù)。這個(gè)錢(qián)怎么記賬呢
老師 那我的款已經(jīng)付了啊,
你好 你好借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 再多做一步付款的分錄 就可以了?
謝謝老師
你好同學(xué):? 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)字是根據(jù)余額表填寫(xiě)的嗎
你好 一.“未分配利潤(rùn)項(xiàng)目,反映企業(yè)尚未分配的利潤(rùn)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“本年利潤(rùn)”科目和“利潤(rùn)分配”科目的余額計(jì)算填列:二.“未分配利潤(rùn)” ?根據(jù)科目余額表里“未分配利潤(rùn)”科目的期初(即年初)余額,加上截止到本月的本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)(見(jiàn)利潤(rùn)表),就是本年未分配利潤(rùn)的期末數(shù)。如果每月沒(méi)有將本年利潤(rùn)結(jié)余數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,則資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)應(yīng)該等于科目余額表中的本年利潤(rùn)期末數(shù)加上未分配利潤(rùn)期末數(shù)。?
感謝老師的回答
你好同學(xué):?不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??!