您好 根據(jù)您當(dāng)期的利潤(rùn)金額 直接系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù) 季報(bào)的時(shí)候不區(qū)分是什么時(shí)候的虧損額
申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)有數(shù)據(jù)也自行填不了但是確實(shí)有虧損的怎么填這個(gè)利潤(rùn)總額
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)彌補(bǔ)虧損的數(shù)是怎么算出來(lái)的?比如 2019年有虧損, 2018也有虧損,不知道季度填報(bào)表的時(shí)候,數(shù)是怎么算的?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳可以彌補(bǔ)以前年度虧損,年度匯算清繳的時(shí)候,也可以彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)是怎么來(lái)的?預(yù)繳得時(shí)候,數(shù)都是自動(dòng)帶出來(lái)的?不知道數(shù)據(jù)怎么算的?
老師好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,再今年填報(bào)企業(yè)所得稅是報(bào)表已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)去年的虧損,在第二季度填報(bào)所得稅是又自動(dòng)出來(lái)了去年虧損的數(shù)據(jù),第二季度說(shuō)的稅還能彌補(bǔ)虧損嗎?這算是重復(fù)彌補(bǔ)嗎
老師,公司2019年12月開(kāi)始虧損了,今年6月有了盈利,本季度報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)虧損,報(bào)表是不是直接就帶出來(lái)了數(shù),公司一個(gè)老師是這么說(shuō)的:你那個(gè)虧損彌補(bǔ)以前年度虧損,只能通過(guò)所得稅匯算,今年盈利了以后,比如說(shuō)你現(xiàn)在盈利了,你只能到一季度的時(shí)候,必須把稅先給他交了,你那個(gè)是虧損表的,只有到你所得稅匯算的時(shí)候才能出現(xiàn)的,你平常填的時(shí)候都是那個(gè)所得稅匯算,就是說(shuō)季度內(nèi)光有那個(gè)所得稅匯算那一張表,哪兒?那個(gè)彌補(bǔ)虧損的那張表啊,彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時(shí)候才顯示了。他說(shuō)的不對(duì)吧
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為負(fù)怎么做賬
老師,應(yīng)收票據(jù)的解釋和其他貨幣資金里的銀行匯票相同,為什么不把應(yīng)收票據(jù)歸在其他貨幣資金的科目??
我們公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)收200萬(wàn),注冊(cè)資本要減資到200萬(wàn)
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人和一般納稅人分別怎么稅務(wù)申報(bào)
老師您好,我們是做盤(pán)扣的租賃公司,23年買(mǎi)進(jìn)來(lái)的盤(pán)扣,有一部分是沒(méi)有發(fā)票的,當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,現(xiàn)在才知道盤(pán)扣里面的東西出庫(kù)的話都是成套出租的,所以現(xiàn)在我要把那部分沒(méi)有發(fā)票的盤(pán)扣補(bǔ)進(jìn)來(lái),當(dāng)時(shí)做賬盤(pán)扣做的固定資產(chǎn),現(xiàn)在補(bǔ)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市給對(duì)方的房租費(fèi)總收入的百分之八十的百分之二比如總收入是5萬(wàn)這個(gè)月的房租是多少
企業(yè)名稱(chēng):吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬(wàn)元企業(yè)類(lèi)型有限:責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)煙葉一批,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格150萬(wàn)元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購(gòu)金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購(gòu)金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購(gòu)金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類(lèi)卷煙銷(xiāo)售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬(wàn)元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬(wàn)元不含稅。(甲類(lèi)卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,如果個(gè)人年度綜合收入正好等于12萬(wàn),但是顯示需要補(bǔ)稅兩千,這種需要年度個(gè)稅匯算申報(bào)嗎?因?yàn)椴皇遣怀^(guò)12萬(wàn)可以免申報(bào)嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財(cái)務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請(qǐng)問(wèn)裝修款,如果有多次購(gòu)入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,是年報(bào)的時(shí)候,區(qū)分是嗎?
是的?年報(bào)的時(shí)候,區(qū)分
老師,我這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候,是不是先打開(kāi)報(bào)表,如果利潤(rùn)總額不能彌補(bǔ)虧損,那么就不交所得稅?
要不看利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù),不能判斷是不是交所得稅啊?
請(qǐng)問(wèn)季度盈利嗎 前面有虧損需要彌補(bǔ)嗎
是的,季度盈利,剛接來(lái)的賬,不知道有沒(méi)有虧損?
老師,怎么知道以前有沒(méi)有虧損?
看前面月份的申報(bào)表跟匯算清繳申報(bào)表
謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快