你好,小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項稅,要按價稅合計計提折舊,
老師,當(dāng)時簽的合同是不含稅價格+稅額 但是現(xiàn)在我們稅率由3變成了6,對方還是要開相同的不含稅價格,但是總金額又不能變,相當(dāng)于要讓我們認(rèn)3個點的稅額,如果按照開了的話就會一直點應(yīng)收收不回來,這種怎么辦?
老師,買進(jìn)設(shè)備比如花了價稅合計28000元。老師我們比如折舊按照不含稅價錢還是含稅價錢,比如說我們要均攤到每個小時的油費(fèi),按照價稅合計還是不含稅的,這里不明白。
老師請問一下,投入產(chǎn)出法核定農(nóng)品增值稅進(jìn)項額計算表上當(dāng)期買價是不是填定不含單價,比如我收購的含稅單是1.5元每噸,要按1.5/1.09=1.38元填寫嗎,還是按1.5元,收購發(fā)票上的單價是1.5,謝謝
我們是個體工商戶,我們的進(jìn)項都是買的,比如需要開10000的票,我們的付的稅金就是10000/0.9-10000=1111,我們開的銷售單是含稅價格,那成本怎么做??成本的進(jìn)價是不含稅的,銷售單是含稅的,他們以前是按照成本價格/0.9這樣算,成本/0.9不等于算了稅金,可是你買進(jìn)項發(fā)票的時候,付了錢的,這個賬目該怎么做??我們是流水賬.
老師,問個問題,開三個點的專票給人家,價稅合計金額是352375.2,價是342111.84稅是,10263.36總共開明細(xì)有98個單品明細(xì)要開,現(xiàn)在人家要給價款,不含稅的價款折扣總金額是2212.81元折扣到每個單品明細(xì)下面去,如果含稅就是,分?jǐn)偟慕痤~是,2279.19元,這個怎么開票呢?我們的發(fā)票是十萬元版的
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師。我們是一般納稅人。不是小規(guī)模。折舊按照什么算呢,
一般納稅人購入固定資產(chǎn)能抵扣,按不含稅計提,
知道了老師,是不是所有的專票,不管是折舊。計提。計算。都按照不含稅金額計算。只要我們是一般納稅人
老師。就除了直接人工工資,還有車間管理人工資進(jìn)入成本,其他人員工資不進(jìn)成本吧。
你好,不能抵扣的進(jìn)項稅除外,所有的專票,都按照不含稅金額計算。是的,其他人員工資不進(jìn)成本