賣了? 其他業(yè)務收入
老師好,付給對方的門店轉讓費我計入到了長期待攤費用,接手門店后賣了一些桌椅板凳,這筆收入應該用什么科目沖銷長期待攤費用呢?
老師好,付給對方的門店轉讓費我計入到了長期待攤費用,接手門店后賣了一些桌椅板凳,座椅板凳的是包含在了轉讓費里面的,后面又把座椅板凳買了,應該怎么處理呢?
老師下午好,請教一個問題,我公司做鋼材貿易的,現在租了一塊地準備做倉庫,這塊地還沒有進行施工過,后期處理應該是要填平翻修等等,現在公司買了一臺起重機安裝在這塊地上,起重機二十萬是二手的沒有發(fā)票,我會計做了固定資產,稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續(xù)買了安裝這臺起重機要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發(fā)票,我是想問這個會計和稅法我要怎么處理,后面零件有發(fā)票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費用里面的這樣對嗎
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財務系統(tǒng),帳目很亂,現在我剛進這家公司兩個月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現在在整理關于銷售票據,統(tǒng)計了銷售額和部分銷售費用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數據。我計劃8月份按照常規(guī)的財務流程做財務報表出具利潤報表,但是遇到一個難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產生的費用都是計入生產成本,我們的財務人員和老板是在長沙市有一個店鋪,老板銷售經理都在這邊,新的店鋪產生的租金、門面轉讓費、員工租的宿舍,房租水電這些費用我應該走銷售費用還是管理費用,我們租了一個店鋪和2層房屋樓,供門面和財務人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產,我應該怎么做賬比較好呢。
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調增,請問是只調表不調賬,還是又調表又調賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產負債表抵消分錄未分配利潤不用調整,只填資本公積?然而1月31日合并資產負債表分錄,要調整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數據不一致,這個數據一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數據不一致,這個數據一定要一致嗎?
是賣了,應該怎么做分錄呢?
借銀行存款 貸,其他業(yè)務收入 應交稅費, 你分攤的借其他業(yè)務成本貸長期待攤費用。
好的,謝謝老師
老師我還有一個問題,之前我們這個轉讓費是別人公司墊付的,我就做的其他應付款,現在座椅板凳賣了錢,我可以沖銷其他應付款嗎?應該怎么做分錄呢?
你好,這個錢轉給他個人了嗎?如果是的話,借其他應付款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。