你好 是這樣的 季度申報,附加稅/增值稅/企業(yè)所得稅 報完增值稅一般會彈跳出附加稅,假如附加稅報了,就不需要管了

我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關(guān)政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實務(wù)上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
老師,小規(guī)模納稅人集成申報時什么時候出現(xiàn)的?點擊它就提示說,你已單獨通過《城建稅、教育費附加、地方教育費附加申報表》完成申報,無需再進(jìn)行集成申報。那我就不用去管他了吧?
我公司正在申請注銷,經(jīng)查漏報19年4-6月財務(wù)報表,后去大廳補(bǔ)報,在大廳申報時發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后,系統(tǒng)提示金額有誤,無法保存。經(jīng)查,是因為該年補(bǔ)繳了18年的稅款,當(dāng)時的補(bǔ)繳分錄是借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費,借 應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款(小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡單,所以有未走以前年度損益調(diào)整科目),利潤表計算統(tǒng)計了補(bǔ)繳部分?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報表,不會影響后面的財報?可以直接把補(bǔ)繳部分從利潤表里剔出來嗎?請各位老師指點
中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條)高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案:方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M用共計95萬元;方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售?!粢螅河嬎銉煞N方案的凈利潤并進(jìn)行決策?!粽f明:1.加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,無同類產(chǎn)品,加工費不含稅,只有加工費取得了增值稅專用發(fā)票,不考慮煙葉稅等其他因素。2.方案中填寫本期申報相關(guān)稅目的應(yīng)納稅額。3.該企業(yè)適用稅率如下:企業(yè)所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加,直接按12%計算。(以元為單位)。4.填入表格中的數(shù)據(jù)計算結(jié)果保留2位小數(shù);若使用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計算的,直接以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來進(jìn)行計算。
中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條)高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案:方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M用共計95萬元;方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。要求:計算兩種方案的凈利潤并進(jìn)行決策。說明:1.加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,無同類產(chǎn)品,加工費不含稅,只有加工費取得了增值稅專用發(fā)票,不考慮煙葉稅等其他因素。2.方案中填寫本期申報相關(guān)稅目的應(yīng)納稅額。3.該企業(yè)適用稅率如下:企業(yè)所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加,直接按12%計算。(以元為單位)。
老師,報關(guān)單和進(jìn)項發(fā)票床墊單位是個。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥