您好,是所得稅申報(bào)表嗎?你可以拍了看一下

老師,你幫我看下,我這個(gè)申報(bào)表填對(duì)沒(méi)有,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度收入有426553
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票1%的稅率,但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒(méi)有1%我這個(gè)要填在哪里
老師,幫我看看這個(gè)增值稅申報(bào)表,這是自動(dòng)生成的報(bào)表,我這個(gè)季度開(kāi)票一共1958660,這上面申成的也對(duì)著呢,然后我還有30000的未開(kāi)票收入填到那一欄?我們是小規(guī)模納稅人。
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)增值稅減免申報(bào)表填得對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人,24年一季度就開(kāi)了一張普票,金額39603.96,稅額是396.04,幫我看看這個(gè)報(bào)表是不是這樣填的?
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)增值稅減免申報(bào)表填得對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人,24年一季度就開(kāi)了一張普票,金額39603.96,稅額是396.04,幫我看看這個(gè)報(bào)表是不是這樣填的?期初余額填的是23年四季度免稅額,對(duì)嗎?
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專(zhuān)票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)?,F(xiàn)在客戶(hù)要求改成普票。那我這個(gè)專(zhuān)票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷(xiāo)存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專(zhuān)票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶(hù)給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車(chē) 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷(xiāo)存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)


老師,幫我看一下
1、專(zhuān)票的收入填在第2行,普票的收入填在第3行 2、如果426553全部是開(kāi)的1%的發(fā)票,那么在第2張圖片里面的 2? 3? 4列內(nèi),填寫(xiě)8531.06元 3、主表的下面,減免增值稅額也填8531.06元 你先填,不明白的再問(wèn)
老師,我們都是無(wú)票收入,都沒(méi)開(kāi)票,但是錢(qián)都進(jìn)了對(duì)公賬戶(hù)的
好的,都沒(méi)開(kāi)票,那就填第1? 第3欄,不要填在第2欄
老師,看下是不是這樣,謝謝老師了
是的,這樣是對(duì)的,你點(diǎn)申報(bào)就好