同學(xué)你好 你是實(shí)際的虧損嗎
老師們!節(jié)日快樂!我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒有入賬,但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的,我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了,但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目,而我的金蝶財(cái)套里也沒有這個(gè)科目,我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目,這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,請(qǐng)問老師們我是不是在過賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目里就合適?
老師,請(qǐng)問3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表怎樣做虧損才合理,勾稽關(guān)系要怎樣才合理,我們公司是前2季度都是做到虧損,為了減免房產(chǎn)稅和土地使用稅,這個(gè)季度也是做到虧損了,但今天交到稅務(wù)科說虧損不合理,沒簽字
老師你好,因?yàn)楣疽N,在九月份的時(shí)候,已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)所得稅季度申報(bào)并且繳納了所得稅稅金,因?yàn)榍逅銏?bào)告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注銷是在十一月份,所以現(xiàn)在還需要去稅務(wù)局申報(bào)十月份的稅務(wù)數(shù)據(jù),稅務(wù)局要求我們報(bào)本年累計(jì)數(shù),這樣一來的話,我就還需要交所得稅,但是九月份已經(jīng)交過了,十月份實(shí)際是虧損的,我想問老師這個(gè)是怎么申報(bào)才對(duì)?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
老師 我遇到了一個(gè)難題 我們老板有個(gè)公司 當(dāng)時(shí)是為了買園區(qū)的一個(gè)房子而注冊(cè) 當(dāng)時(shí)是說 不需要做賬報(bào)稅 只需要每個(gè)季度報(bào)個(gè)稅和房產(chǎn)稅 土地使用稅,這個(gè)公司也完全不用來經(jīng)驗(yàn) 之前問過專管員 也說過不用做賬報(bào)稅 然后 最近我接到了另一個(gè)專管員的電話 說需要做賬報(bào)稅 然后讓我去大廳 核全稅種 然后補(bǔ)去年10月到今年第二個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表去大廳申報(bào) 然后 就是現(xiàn)在我該怎么處理啊 他說之前可以0申報(bào) 讓我建賬 但是這個(gè)公司從18年就產(chǎn)生了稅費(fèi) 應(yīng)該不可以0申報(bào)的吧?
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
不是,實(shí)際盈
你們是盈利的咋還虧損不合理呢
我們做的假報(bào)表給稅務(wù),人為調(diào)到虧
那肯定不行的哦,不能這樣
現(xiàn)在是怎樣調(diào)更合理,
公司是為了減免房產(chǎn)稅和土地
這個(gè)疫情期間本來就減免了哦
疫情期間是要虧損才可以享受
那你做成收入大于支出就行了
收入是大于支出的,就是說虧損做得太少了,只做虧幾百元,說這三個(gè)月的報(bào)表跟紙一樣,一捅就破,
是不是邏輯關(guān)系有問
你少做點(diǎn)虧損,就行了,可以收入少幾千塊
我做的收入有幾百萬,虧損幾百元,這樣可以
我們實(shí)際的本月收入有1千多
我們實(shí)際的收入有1千多萬
收入看公戶和開票的來做就行了
想問下為什么稅務(wù)人員說利潤表虧損幾百元不正常
現(xiàn)在關(guān)鍵是財(cái)務(wù)報(bào)表把收入減少了,成本增加了,才能把利潤表調(diào)到虧
就是你做的太假了,一看就看出來了
那要怎樣做虧才合理
你得結(jié)合你的發(fā)票和公戶的收入來哦