你好 拿到這個原材料 借:原材料 增值稅 貸:其他應(yīng)付款
老師,我們從老板開的另外一家公司那里拿原材料過來加工生產(chǎn),帳怎么做啊
老師,我們公司是做國外電商的,我們采購一批原材料后要將原材料發(fā)到不同工廠加公的,比如買了A原材料發(fā)給B1加工廠加工好后,又將加工后的A原材料發(fā)給B2加工,那加公費和來來回回發(fā)出去的材料要怎么做帳?
老師好,我們從A公司買了原材料,在發(fā)出去給B公司加工,加工完成就變成另外的原材料,這個業(yè)務(wù)怎么做賬?
老師,我們從外面加工產(chǎn)品,對方公司的原材料,對方開產(chǎn)品發(fā)票給我們,另外開加工費發(fā)票,這個怎么入賬?
老師我們這邊老板從原來自己的公司拿過來的一些原材料,我可以做成實收資本嗎?現(xiàn)在這家公司是新公司
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
那對方開發(fā)票給我們哪
?你好,可以把問題描述的清晰一點嗎?如果我回答的不好,也可以轉(zhuǎn)給其他老師。
就是說 我們老板開了2個公司,我們是其中一個,兩個公司都是生產(chǎn)同樣的商品,然后我們這里是新開業(yè)的,暫時還沒有采購原材料,直接從另一個公司拿來生產(chǎn)產(chǎn)品的,賬務(wù)和稅怎么做啊
你好,這個是他們公司的原材料,已經(jīng)繳納過稅了。你們只是拿過來用的話,可以先不考慮增值稅。金額先入到其他應(yīng)付款里面
???我直接入借原材料 貸 其他應(yīng)付款???
你好,這樣是可以的