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老師好,我想問下就是這個月對賬的時候,我發(fā)現(xiàn)第二季度的銀行賬沒合適的,有一筆利息沒有做進去。余額不平,但是二季度已經(jīng)結(jié)帳并報稅了,我現(xiàn)在怎么處理合適呢老師。

2020-10-16 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 11:01

同學您好,不涉及跨年的直接在當月補錄就可以了,不影響之前的賬務處理

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快賬用戶8899 追問 2020-10-16 11:08

我是9月才發(fā)現(xiàn)的,那我直接做到9月,分錄還是跟之前的一樣,借:銀行存款,貸財務費用(紅字)老師,那這個摘要我怎么寫呢。

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齊紅老師 解答 2020-10-16 11:09

您好,摘要直接寫第二季度利息收入就可以這個沒什么影響的

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快賬用戶8899 追問 2020-10-16 11:15

謝謝老師,那第二季度銀行余額不平也沒啥影響對嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-16 11:17

您好,您可以做一個余額調(diào)節(jié)表留底備查,如果公司不審計的話也沒有多大的意義,畢竟都是公司內(nèi)部查看的

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快賬用戶8899 追問 2020-10-16 11:24

老師,這個應該不審計吧,主要我也不會做余額調(diào)節(jié)表。

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齊紅老師 解答 2020-10-16 11:29

您好,那就沒問題,不涉及跨年度的都可以,年底賬戶余額對上就行

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快賬用戶8899 追問 2020-10-16 11:51

非常感謝老師,我還有個問題想請教您,我們9月給對方開了1541530元的發(fā)票,對方?jīng)]給成本票,然后讓我們算要扣除的稅金,我把增值稅,附加稅都算出來了,還有個企業(yè)所得稅,我不知道這個稅率具體按那個合適,我把算的寫到紙上了,麻煩您幫我看下,謝謝老師。

非常感謝老師,我還有個問題想請教您,我們9月給對方開了1541530元的發(fā)票,對方?jīng)]給成本票,然后讓我們算要扣除的稅金,我把增值稅,附加稅都算出來了,還有個企業(yè)所得稅,我不知道這個稅率具體按那個合適,我把算的寫到紙上了,麻煩您幫我看下,謝謝老師。
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齊紅老師 解答 2020-10-19 13:35

企業(yè)所得稅不是按照營業(yè)收入計算,企業(yè)所得稅根據(jù)應納稅所得額乘以適用的所得稅率計算

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