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郭老師,問一下,應付賬款借方有余額,我應該怎么去調(diào)整,其實這個余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著

2025-07-21 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-21 16:02

你看一下,你們是沒有做入庫嗎?借庫存商品,貸應付賬款。如果是購買的商品到了銷售出去,如果是以前年度銷售的收入,做了借利潤分配,未分配利潤,貸庫存商品,這個是補結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

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快賬用戶6752 追問 2025-07-21 16:04

不是材料,就是阿里巴巴的網(wǎng)絡費用

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快賬用戶6752 追問 2025-07-21 16:05

還有展會費用

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快賬用戶6752 追問 2025-07-21 16:05

還有物流費

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:06

今年的借銷售費用,貸應付賬款。如果是以前年度的,借利潤分配,未分配利潤,貸應付賬款。

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快賬用戶6752 追問 2025-07-21 16:07

這個沒有發(fā)票收到,沒關系吧?就做一下調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:07

沒有,發(fā)票業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,可以做,就是不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶6752 追問 2025-07-21 16:08

錢匯出去了,對方公司倒閉了,開不了發(fā)票

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快賬用戶6752 追問 2025-07-21 16:10

那我賬上做進去了,到時候肯定累計費用,到明年肯定會抵扣所得稅

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:11

業(yè)務發(fā)生了嗎?那就會算清剿納稅調(diào)增帳上還是做費用。

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快賬用戶6752 追問 2025-07-21 16:12

老師啥意思有點不懂?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:16

就是業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,不用根據(jù)發(fā)票來做帳,根據(jù)權責發(fā)生制做成本費用就行, 匯算清繳,沒有發(fā)票,不允許抵扣所得稅

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快賬用戶6752 追問 2025-07-21 16:18

老師,那我具體分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:20

借銷售費用 貸應付賬款上面給你寫了今年的

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快賬用戶6752 追問 2025-07-21 16:21

哦,那往年的呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:25

如果是以前年度的,借利潤分配,未分配利潤,貸應付賬款。

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你看一下,你們是沒有做入庫嗎?借庫存商品,貸應付賬款。如果是購買的商品到了銷售出去,如果是以前年度銷售的收入,做了借利潤分配,未分配利潤,貸庫存商品,這個是補結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2025-07-21
您好 不是同一家單位不能互相調(diào)整的
2022-01-16
同學好 寫本余額轉(zhuǎn)入其他應收款-某某即可
2021-10-23
同學你好,直接調(diào)整賬務做個分錄就可以了,主要現(xiàn)在要對平銀行余額
2020-10-31
你好;? ?你是想直接調(diào)整平衡 ; 但是這樣調(diào)整會涉及稅費的; 你金額大嗎? ? 沒有余額金額大不?
2023-06-27
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