同學(xué)你好 可以跳過直接申報(bào)
老師,出口退稅比對通過,但是出現(xiàn)三新預(yù)警,關(guān)于出口商品代碼為新增出口商品,可以直接跳過,直接申報(bào)嗎?
老師你好,我公司是一家出口供應(yīng)鏈企業(yè),我企業(yè)從國外供應(yīng)商購進(jìn)銀礦石,委托某一家企業(yè)進(jìn)行加工,主產(chǎn)品是銀,再將主產(chǎn)品出口至國外,監(jiān)管方式為進(jìn)料對口,進(jìn)口是海關(guān)保稅,出口的報(bào)關(guān)單上也寫的全免,我公司是否需要在機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅,是否可以直接免稅申報(bào),需要在稅務(wù)做出口退免稅備案嗎
老師,請問公司自產(chǎn)產(chǎn)品出口,是蚊香管產(chǎn)品,申報(bào)退稅退不了怎么辦?電子稅務(wù)局顯示通不過的原因是商品代碼為征稅商品,但是之前也出口過蚊香管 是可以申報(bào)退稅的 那就是出口的時(shí)候商品代碼寫的不對 這個(gè)的話要如何修改呢
學(xué)堂老師,出口退稅申報(bào)有2個(gè)疑點(diǎn)信息,麻煩老師了,一是申報(bào)的發(fā)票無電子信息,是因?yàn)楫?dāng)期剛退稅勾選尚未電子信息嗎?是需要次月申報(bào)嗎?二是提示申報(bào)的出口商品代碼與海關(guān)數(shù)據(jù)中的代碼不一致,我這根據(jù)打印的報(bào)關(guān)單錄入的代碼是沒問題的,但是一直有這個(gè)提示,是報(bào)關(guān)的時(shí)候數(shù)據(jù)整混了跟報(bào)關(guān)單上數(shù)據(jù)不一致嗎?一直過不去,麻煩老師了
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),自檢顯示可挑過,疑點(diǎn)是:首次申報(bào)跨大類商品,且未申報(bào)視同自產(chǎn),這樣可以不管他直接申報(bào)?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊資本,減資需要做那些
個(gè)體戶經(jīng)營所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表申報(bào)?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
好的,謝謝
你可以問問海關(guān),滿意請給五星好評,謝謝