你好, 不會(huì)過(guò)期的(不用重新開(kāi)票的)
我們公司是銷售建材一般納稅人,去年11月開(kāi)的100萬(wàn)專用發(fā)票,由于購(gòu)買方一直未打款,所以我們也沒(méi)有把發(fā)票給購(gòu)買方,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)一年了,發(fā)票會(huì)過(guò)期嗎?要不要開(kāi)紅字發(fā)票紅沖,再開(kāi)最新的藍(lán)字發(fā)票?
我們是購(gòu)買方,因?yàn)樯唐吠嘶?,已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票要申請(qǐng)紅字信息表給銷售方開(kāi)紅票。這種情況下,購(gòu)買方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會(huì)對(duì)購(gòu)買方有什么不好的影響嗎?
老師,我們公司今年11月份開(kāi)紅字發(fā)票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開(kāi)紅字后又開(kāi)了份一樣的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做。我們是銷售方,購(gòu)票方未認(rèn)證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項(xiàng)稅額
哪張作為憑證附件,一個(gè)有編號(hào),一個(gè)沒(méi)編號(hào),還有紅沖的那張票,購(gòu)買方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對(duì)方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購(gòu)買方給我們寄回來(lái),然后我開(kāi)出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開(kāi)了一張正確的稅號(hào)的發(fā)票給寄過(guò)去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過(guò)去給購(gòu)買方呀
我們是購(gòu)買方,去年銷售方給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,但是上個(gè)月那張發(fā)票需要作廢 所以我們給對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具紅字發(fā)票還,我們這個(gè)月可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
酒店,一般納稅人,籌備期,食堂購(gòu)買的菜,米面糧油,當(dāng)月不能付款,應(yīng)該怎么處理?如果這個(gè)月不付款也不掛賬,可以下個(gè)月做賬付款嗎
老師,前面就是很多明細(xì)發(fā)票,然后最后一張一張匯總金額的這張沒(méi)有稅率稅額可以用嗎?
老師商業(yè)承兌匯票能拆分給客戶嗎
我們公司歸還其他公司的借款,分錄怎么做
老師,有一筆款,轉(zhuǎn)進(jìn)去之前是我代客戶轉(zhuǎn)進(jìn)對(duì)公賬戶的,現(xiàn)在要退款,是公司推給我,我再退給客戶,還是直接可以從公司退給客戶
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要準(zhǔn)備什么資料
花店銷售鮮花,開(kāi)票項(xiàng)目名稱選什么?
老師,我們承包單位餐廳,人員工資由我們公司代發(fā),我給單位開(kāi)票收這部分工資,我們?cè)撛鯓娱_(kāi)發(fā)票
老師 第一次接觸商貿(mào)公司 數(shù)電票是電子稅務(wù)局系統(tǒng) 若開(kāi)銷售票 需要錄入清單嗎(還沒(méi)嘗試過(guò)),有錄入清單這個(gè)功能模塊嗎
請(qǐng)問(wèn)一下下載申報(bào)個(gè)稅的網(wǎng)址有嗎