你好, 不會(huì)過(guò)期的(不用重新開票的)
我們公司是銷售建材一般納稅人,去年11月開的100萬(wàn)專用發(fā)票,由于購(gòu)買方一直未打款,所以我們也沒有把發(fā)票給購(gòu)買方,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問一年了,發(fā)票會(huì)過(guò)期嗎?要不要開紅字發(fā)票紅沖,再開最新的藍(lán)字發(fā)票?
我們是購(gòu)買方,因?yàn)樯唐吠嘶?,已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票要申請(qǐng)紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購(gòu)買方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會(huì)對(duì)購(gòu)買方有什么不好的影響嗎?
老師,我們公司今年11月份開紅字發(fā)票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做。我們是銷售方,購(gòu)票方未認(rèn)證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項(xiàng)稅額
哪張作為憑證附件,一個(gè)有編號(hào),一個(gè)沒編號(hào),還有紅沖的那張票,購(gòu)買方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對(duì)方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購(gòu)買方給我們寄回來(lái),然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號(hào)的發(fā)票給寄過(guò)去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過(guò)去給購(gòu)買方呀
我們是購(gòu)買方,去年銷售方給我們開了一張發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,但是上個(gè)月那張發(fā)票需要作廢 所以我們給對(duì)方開了紅字發(fā)票信息表,但是對(duì)方?jīng)]有開具紅字發(fā)票還,我們這個(gè)月可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
老師,請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會(huì)計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,電商平臺(tái)的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來(lái)做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請(qǐng)問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?