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Q

老師你好我做的賬應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額的核對依據(jù)是什么?

2020-10-15 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 17:27

你好,可以通過增值稅申報表附表二的進項稅額數(shù)據(jù)核對,看是否一致

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快賬用戶9581 追問 2020-10-15 17:28

老師,之前會計這個表不對,我現(xiàn)在就在核對調(diào)賬的過程我現(xiàn)在想看看我調(diào)的賬對不對

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齊紅老師 解答 2020-10-15 17:36

你好,你所指之前會計的申報表進項稅額數(shù)據(jù)都是錯 的?

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快賬用戶9581 追問 2020-10-15 17:36

她沒有填,就算認(rèn)證了都沒有填數(shù)字,所以納稅申報表不全,

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齊紅老師 解答 2020-10-15 17:44

你好,那應(yīng)當(dāng)做增值稅申報表的正確填寫,然后用來核對就是了??

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快賬用戶9581 追問 2020-10-15 17:46

老師我只能做在2020年啊,

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快賬用戶9581 追問 2020-10-15 17:47

增值稅申報表上填的數(shù)字就是我每月認(rèn)證的發(fā)票金額對嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 17:52

你好,不一定是認(rèn)證發(fā)票的金額,因為還有計算抵扣的,比如鐵路客票,這個是不需要認(rèn)證,通過計算抵扣的

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快賬用戶9581 追問 2020-10-15 18:15

老師那么那個是最準(zhǔn)確的呢?我們這邊都沒有既然抵扣的

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齊紅老師 解答 2020-10-15 18:17

你好,最準(zhǔn)確的就是增值稅申報表

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快賬用戶9581 追問 2020-10-15 18:17

老師可是我們的不對啊

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快賬用戶9581 追問 2020-10-15 18:18

老師我知道了,只要認(rèn)證抵扣了申報表上都會有得對吧

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齊紅老師 解答 2020-10-15 18:18

你好,只要認(rèn)證抵扣了,申報表上都會有的

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你好,可以通過增值稅申報表附表二的進項稅額數(shù)據(jù)核對,看是否一致
2020-10-15
抵扣清單 和你抵扣清單核對
2020-10-19
不對吧,中間還有個差額呢吧
2021-07-09
0 您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-10-19
你好 ;? 這個是 稅務(wù)規(guī)定的一個過度科目。? ?走這個科目判斷? 你是否產(chǎn)生繳納增值稅或者留抵進項稅??
2022-05-17
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