你好,可以通過增值稅申報表附表二的進項稅額數(shù)據(jù)核對,看是否一致
老師你好我做的賬應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額的核對依據(jù)是什么?
老師你好,想咨詢哈應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額核對的依據(jù)是什么?就是我賬做完了怎樣知道我的進項做的對不對?
老師你好,增值稅進項抵銷項,我直接做的,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)。這樣做是不是不對呢?應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅當(dāng)進項大于銷項時,為什么用的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師好,請問年末需要將應(yīng)交增值稅-減免稅額科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進項稅額科目嗎?依據(jù)是什么?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
老師,之前會計這個表不對,我現(xiàn)在就在核對調(diào)賬的過程我現(xiàn)在想看看我調(diào)的賬對不對
你好,你所指之前會計的申報表進項稅額數(shù)據(jù)都是錯 的?
她沒有填,就算認(rèn)證了都沒有填數(shù)字,所以納稅申報表不全,
你好,那應(yīng)當(dāng)做增值稅申報表的正確填寫,然后用來核對就是了??
老師我只能做在2020年啊,
增值稅申報表上填的數(shù)字就是我每月認(rèn)證的發(fā)票金額對嗎
你好,不一定是認(rèn)證發(fā)票的金額,因為還有計算抵扣的,比如鐵路客票,這個是不需要認(rèn)證,通過計算抵扣的
老師那么那個是最準(zhǔn)確的呢?我們這邊都沒有既然抵扣的
你好,最準(zhǔn)確的就是增值稅申報表
老師可是我們的不對啊
老師我知道了,只要認(rèn)證抵扣了申報表上都會有得對吧
你好,只要認(rèn)證抵扣了,申報表上都會有的