同學(xué)你好 直接對(duì)應(yīng)稅率欄按實(shí)際的銷售額填寫
老師您好!請(qǐng)問一般納稅人開9%的*建筑服務(wù)*安裝服務(wù) 發(fā)票,填申報(bào)表主表第2欄其中應(yīng)稅貨物銷售額和第3欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額怎么填?謝謝!
老師您好!我們公司是一般納稅人,我們本月按不含稅的價(jià)格,銷售不含稅的貨物給客戶,對(duì)方不要發(fā)票的,申報(bào)表里填寫不開票收入這還要交稅嗎?
老師,一般納稅人,本月全部銷售額76萬 其中:銷售貨物13%開票不含稅收入619.47,紅沖貨物開票1%-297.03,這樣在申報(bào)表附表一怎么填寫?
老師您好,如附件,增值稅納稅申報(bào)主表,按適用稅率計(jì)稅銷售額 與 其中:應(yīng)稅貨物銷售額 不一致有什么影響嗎?是因?yàn)榍耙粋€(gè)月申報(bào)了未開票收入,本月這筆又開票了,在本月未開票收入又填了個(gè)負(fù)數(shù)造成的
11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問一下這個(gè)有沒有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來的,那這新入的股東就會(huì)問,從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
老師,619.43?0.13=80.53 負(fù)數(shù)297.03?0.01=-2.97 第一欄銷售額填619.43-297.03=322.44 稅額填 80.53-2.97=77.56 對(duì)嗎?
對(duì)的 就是這樣的哦
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝