齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
你好,是之前錯誤的計入了固定資產(chǎn),后面調(diào)整到管理費用核算?
是購買了打印機,借:固定資產(chǎn) 代:銀行存款 借:管理費用 代:累計折舊
轉(zhuǎn)入管理費用和累計折舊的摘要不會寫
你好,摘要就是:計提折舊 借:管理費用? 貸:累計折舊
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
老師,購買金稅盤的費用,是可以抵扣的,怎么做分錄?
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
小規(guī)模,航天的人說也可以抵扣的,
小規(guī)模也是按上面的分錄做嗎?
你好,小規(guī)模的賬務處理是 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入管理費用摘要怎么寫?
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老師,固定資產(chǎn)折舊分錄寫成 ,借管理費用 貸固定資產(chǎn)怎么辦
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是購買了打印機,借:固定資產(chǎn) 代:銀行存款 借:管理費用 代:累計折舊
轉(zhuǎn)入管理費用和累計折舊的摘要不會寫
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好的,謝謝
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老師,購買金稅盤的費用,是可以抵扣的,怎么做分錄?
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
小規(guī)模,航天的人說也可以抵扣的,
小規(guī)模也是按上面的分錄做嗎?
你好,小規(guī)模的賬務處理是 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。