你好,籌建期申報繳納印花稅是計入稅金及附加
籌建期申報繳納印花稅是計入稅金及附加嗎。
繳納印花稅前期沒計提,應(yīng)該入稅金及附加還是管理費用-稅金
同樣都是籌建期間,為什么繳納城建稅計入稅金及附加科目,而繳納印花稅不計入稅金及附加?
執(zhí)行小企業(yè)會計準則公司,籌建期間繳納的印花稅記入到稅金及附加嗎?匯算清繳該如何操作
老師,籌建期的印花稅計入什么科目,是計開辦費還是稅金及附加
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
我在實操課件看到答案給的分錄,借管理費用-開辦費,貸銀行存款,這樣不是費用化,最后計入成本,哪個分錄是正確的
也可以計入管理費用-開辦費,
兩個分錄都是對的是嗎
?你好,對的,你的理解是正確的??