你好, 這樣開(kāi)發(fā)票不正確,您應(yīng)該把打折的單獨(dú)在發(fā)票上,一行負(fù)數(shù)金額顯示,這樣才可以按照折后的金額確認(rèn)收入,
老師好,新手咨詢個(gè)問(wèn)題。昨天新買(mǎi)的稅盤(pán),下午四點(diǎn)安裝調(diào)試好后打印成功。然后稅盤(pán)插在電腦里沒(méi)有摘下。晚上九點(diǎn)左右,發(fā)票打印時(shí)點(diǎn)擊打印,稅單編號(hào)正確,內(nèi)容也確定無(wú)誤,但是打印出的內(nèi)容卻是之前的,成了廢票。并且有時(shí)點(diǎn)擊不打印,或者出現(xiàn)打印錯(cuò)誤,好像是有提示是說(shuō)“離線發(fā)票打印超限”什么的。關(guān)閉開(kāi)票軟件重新登錄,但沒(méi)有拔出稅盤(pán),結(jié)果還是出現(xiàn)之前的問(wèn)題,連續(xù)出現(xiàn)三四張廢票。請(qǐng)問(wèn)老師這是什么情況?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司手寫(xiě)開(kāi)出一張出貨單,注明打95折。但是我開(kāi)發(fā)票時(shí),忘記了打95折一欄,而是直接開(kāi)出了打折后的金額,請(qǐng)問(wèn)這樣有沒(méi)有什么問(wèn)題呢?
老師,剛剛開(kāi)一張發(fā)票,我點(diǎn)打印,提示說(shuō)什么接口不對(duì),然后我就退出重新再進(jìn)去,發(fā)票查詢又查不到有那張票,發(fā)票填開(kāi)直接跳過(guò)了這種票到了下一張票號(hào)了!發(fā)票總數(shù)又包含了這張票的金額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎樣才能找到我已填開(kāi)的那張發(fā)票呢?
#提問(wèn)#老師每個(gè)月經(jīng)常有個(gè)人幫忙送貨的,給付運(yùn)費(fèi)時(shí),對(duì)方?jīng)]有發(fā)票也不去代開(kāi),我們會(huì)計(jì)入賬需要讓對(duì)方開(kāi)個(gè)什么單據(jù)才能入賬呢?且是出納代付的,公司再打款給出納,公司直接把運(yùn)費(fèi)打給出納時(shí)需要提供什么單據(jù)?請(qǐng)老師幫忙解答一下
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司在我網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了一項(xiàng)服務(wù):順豐快遞打8.5折的優(yōu)惠,付了13元,順豐公司給我們開(kāi)具了一張預(yù)付卡銷(xiāo)售的發(fā)票。后期在寄快遞的時(shí)候,可以享受8.5折優(yōu)惠,但是這個(gè)預(yù)付的13元,我要怎么做賬呢,做成預(yù)付賬款?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]