你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。2019年12月:(1)銷(xiāo)售糧食白酒60000斤,取得不含銷(xiāo)售額105000元;另外,收取糧食白酒品牌使用費(fèi)4520元;本月銷(xiāo)售糧食白酒收取包裝物押金9040元。(2)銷(xiāo)售啤酒150噸,每噸不含稅售價(jià)2400元。銷(xiāo)售啤酒收取包裝物押金1130元。要求:(1)計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(啤酒單位稅額220元/噸)。(2)計(jì)算該酒廠應(yīng)納增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
3.某廠為增值稅一般納稅人。2019年銷(xiāo)糧舍白酒6000斤,取得不含稅收入105000元;另外,收取食白品牌使用費(fèi)4520元;本月銷(xiāo)食白收取包物押金9040元,以自產(chǎn)特制糧食白酒2000斤于春節(jié)前少發(fā)放職工,每斤白成本12元,無(wú)同產(chǎn)售價(jià),白酒消費(fèi)稅成本利潤(rùn)率為10%要求:計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒、啤酒和紅酒|。2021年1月的(1)銷(xiāo)售糧食白酒100斤,取得不含稅銷(xiāo)售額10000元。(2)銷(xiāo)售啤酒1噸,每噸不含稅售價(jià)3050元。(3)銷(xiāo)售禮品套裝100套,不含稅售價(jià)為300元/套,每套包括糧食白酒2斤,單(4)收取糧食白酒品牌使用費(fèi)100元;銷(xiāo)售糧食白酒收取包裝物押金100元;銷(xiāo)售單價(jià)70元。已知白酒定額稅率0.5元/斤,比例稅率20%;甲類啤酒定額稅率250元/噸。請(qǐng)記100元。月應(yīng)納的消費(fèi)稅。
某酒廠為增值稅一般納稅人,本年銷(xiāo)售糧食白酒3000千克,取得不含稅收105000元;另外收取糧食白酒品牌使用費(fèi)4520元;包裝物押金9040元。以自產(chǎn)特制糧食白酒1000千克作為福利發(fā)給職工,每千克成本24元,無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià)。 要求:計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅率(成本利潤(rùn)率為10%,20%+0.5元/500克)
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒2021年9月銷(xiāo)售糧食白酒60000斤,取得不含稅銷(xiāo)售額105000元;銷(xiāo)售啤酒150噸,每噸不含稅售價(jià)2900元。另外,收取糧食白酒品牌使用費(fèi)4680元;本月銷(xiāo)售糧食白酒收取包裝物押金9360元,銷(xiāo)售啤酒收取包裝物押金1170元。計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(白酒:20%,0.5元/斤;啤酒單位稅額220元/噸)。
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷(xiāo)售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買(mǎi)福利,公戶打款備注怎么寫(xiě)
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開(kāi)的成本發(fā)票,沒(méi)付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問(wèn)安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問(wèn)一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢(qián)340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢(qián)給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢(qián)?
老師,我報(bào)的班是會(huì)計(jì)實(shí)操班,目前我在報(bào)稅時(shí)遇到問(wèn)題了,我應(yīng)該問(wèn)哪位老師呀
發(fā)放白酒的計(jì)稅價(jià)格是 (2000*12*1.1+2000*0.5)/(1-20%)=34250
計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅呀老師
繳納消費(fèi)稅的計(jì)算過(guò)程是 (105000+4520/1.13+9040/1.13+34250)*20%+(6000+2000)*0.5=34250
繳納增值稅的計(jì)算過(guò)程是 (105000+4520/1.13+9040/1.13+34250)*13%=19662.5
這缺符號(hào)吧老師 你這式子寫(xiě)的亂七八糟的
沒(méi)有顯示的都是加號(hào),