你好,很高興為你解答 根據(jù)你開票金額填寫進(jìn)去
老師,我們公司目前只有發(fā)票,沒有合同,印花稅申報(bào)那里怎么填?
老師,新的印花稅怎么申報(bào),沒有交易合同,稅目那里選什么?
老師,我們公司有少交印花稅,怎樣補(bǔ)交?之前我們公司只交了銷售合同的印花稅,采購合同都沒有交,請問怎樣補(bǔ)交印花稅,怎樣自查沒有漏交印花稅?
我們是一般納稅人,只有開出來的發(fā)票和開進(jìn)來的發(fā)票,沒有合同,那印花稅買賣合同怎么申報(bào)比較合適呢
如果匯算清繳的時(shí)候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設(shè)置?
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報(bào),個(gè)稅變成600元了,這個(gè)多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費(fèi)拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費(fèi)用票最晚什么時(shí)間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時(shí)顯示這個(gè)
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
不含稅銷項(xiàng)發(fā)票嗎?
沒有合同約定,就要把稅款包含進(jìn)去
就是普通的購入貨物,銷售貨物,開具的普通發(fā)票,金額也很小,一般是在幾百到1000 ,2000左右。我想問具體一點(diǎn)就是說這里的金額是指所有的已開具的銷項(xiàng)發(fā)票含稅金額嗎?
是的,合同沒有約定的,按照價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行申報(bào)