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去年收到一張運輸專用發(fā)票(含稅金額108000.00元,不含稅金額是98181.82元,稅額9818.18元),今年被稅局查到發(fā)票有問題,現(xiàn)需要做進項稅額轉(zhuǎn)出補繳增值稅,請問分錄應(yīng)該怎么做?是否要做以前年度損益這個科目?之前做的分錄是借:管理費用-運費98181.82 應(yīng)交稅費-進項稅額9818.18 貸:應(yīng)付賬款108000

2020-10-14 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 15:29

已經(jīng)10月份了,改在今年吧 借管理費用-運費9818.18 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出9818.18

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快賬用戶4912 追問 2020-10-14 15:33

但是管理員讓我把2019年度匯算清繳更正了,98181.82做了調(diào)增,這個分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-10-14 16:47

哦,知道了。 借以前年度損益調(diào)整9818.18 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出9818.18 98181.82做了調(diào)增,這個是稅務(wù)上的,不需要做分錄

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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