你好 是的 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 。然后還沒有收到錢 :借其他應(yīng)收款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去。
老師,我想問(wèn)一下,我公司一固定資產(chǎn)出售時(shí)開出的發(fā)票中要交增值稅,我要如何做賬務(wù)處理呀。借:其他應(yīng)收款--單位 50000元 貸:固定資產(chǎn)清理 45000元,貸:應(yīng)交增值稅--5000元,對(duì)嗎
老板處理一臺(tái)公司的小車,款項(xiàng)由老板自己收了,小車的賬面價(jià)值比出售價(jià)格要高,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理這樣對(duì)嗎?1、借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 3、借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 4、借:營(yíng)業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理
老師我公司銷售固定資產(chǎn)小汽車,我做的分錄收到款是借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅,;計(jì)提銷項(xiàng)稅是借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值。還有一步借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅對(duì)嗎?
老師,我想老師您幫我看看,現(xiàn)在賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)原價(jià)是:62831.86元,已累計(jì):30735.32元,賣價(jià)為50000元含稅價(jià),那么我是不是要這樣做分錄呢, 1、借:固定資產(chǎn)清理32096.54 累計(jì)折舊32096.54 貸:固定資產(chǎn)62831.86 2、借:銀行存款50000 貸:固定資產(chǎn)清理44247.79元 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷項(xiàng)5752.21 3、借:固定資產(chǎn)清理12151.25 貸:資產(chǎn)處置損益12151.25 請(qǐng)問(wèn)老師,我這樣做分錄對(duì)嗎?還有就是產(chǎn)生凈收益了,我需要報(bào)稅嗎?如何報(bào)呢
一家公司給我們打款127245萬(wàn) 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬(wàn)買了一臺(tái)車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購(gòu)置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過(guò)戶金額是116900元(二手車過(guò)戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對(duì) 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
統(tǒng)計(jì)平臺(tái)報(bào)的數(shù)據(jù),1-5月利潤(rùn)總額低于1-4月的,因4月為預(yù)估數(shù)偏高,應(yīng)該怎么解釋合適?
從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買一批生產(chǎn)設(shè)備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒有被抵押?在哪里查?
老師好,會(huì)計(jì)封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會(huì)計(jì)私章嗎
老師好!請(qǐng)教您,公司注銷后,公司的銀行基本戶如果不去辦理注銷,時(shí)間長(zhǎng)了是否會(huì)自動(dòng)注銷呢?謝謝老師!
.目的:練習(xí)企業(yè)所得稅的計(jì)算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本694萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生管理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。3.要求:計(jì)算該企業(yè)202x年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務(wù)局上面沒有先變更主管稅務(wù)機(jī)關(guān),直接操作了了變更退稅機(jī)關(guān),這個(gè)有影響嗎
老師,個(gè)人代開一個(gè)3300,的和2萬(wàn)9的發(fā)票上多少稅
想問(wèn)下老師這個(gè)第一行,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么算,之前問(wèn)的老師是說(shuō)按當(dāng)年的工資標(biāo)準(zhǔn)比如一個(gè)員工的繳費(fèi)基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個(gè)50724就是一個(gè)人繳費(fèi)基數(shù),是這樣算的嗎?
統(tǒng)計(jì)云平臺(tái)B203表財(cái)務(wù)月報(bào),上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實(shí)際出的報(bào)表數(shù)還高,提交審核時(shí)需說(shuō)明原因?這個(gè)應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶溝
老師,我如按這種處理,最終結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益剛好是要交的增值稅。
你好 你把你固定資產(chǎn)清理借貸方抵減后的余額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去
老師,等下,我把賬務(wù)處理寫一下,幫我看一下,謝謝啦。
原價(jià)為:215250元,已提折舊 :22746.7元,現(xiàn)開出出售發(fā)票,金額為:190597.33元,稅額為:1905.97元。 1、借:固定資產(chǎn)清理:192503.3 借:累計(jì)折舊:22746.7元 貸:固定資產(chǎn) 215250元;2、借:其他應(yīng)收款:192503.3元 貸:固定資產(chǎn)清理:190597.33元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:1905.94元;3、借:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益:1905.97 元 貸:固定資產(chǎn)清理:1905.97元。
你好 分錄是這樣來(lái)做的。 你們是小規(guī)模按1%計(jì)算的增值稅嘛
是的。老師。真的謝謝你了。
到時(shí)申報(bào)還沒報(bào)過(guò),不知固定資產(chǎn)出售申報(bào)有什么方法。
你好? ?你們按1%的對(duì)應(yīng)欄次去報(bào)即可。 你們不超過(guò)30萬(wàn)也是免增值稅的??
好的。非常謝謝老師耐心教導(dǎo)。
沒事的 希望能幫到你??