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老師,我想問(wèn)一下,我公司一固定資產(chǎn)出售時(shí)開出的發(fā)票中要交增值稅,我要如何做賬務(wù)處理呀。借:其他應(yīng)收款--單位 50000元 貸:固定資產(chǎn)清理 45000元,貸:應(yīng)交增值稅--5000元,對(duì)嗎

2020-10-14 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 15:29

你好 是的 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 。然后還沒有收到錢 :借其他應(yīng)收款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去。

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2020-10-14 15:31

老師,我如按這種處理,最終結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益剛好是要交的增值稅。

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齊紅老師 解答 2020-10-14 15:35

你好 你把你固定資產(chǎn)清理借貸方抵減后的余額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2020-10-14 15:37

老師,等下,我把賬務(wù)處理寫一下,幫我看一下,謝謝啦。

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2020-10-14 15:43

原價(jià)為:215250元,已提折舊 :22746.7元,現(xiàn)開出出售發(fā)票,金額為:190597.33元,稅額為:1905.97元。 1、借:固定資產(chǎn)清理:192503.3 借:累計(jì)折舊:22746.7元 貸:固定資產(chǎn) 215250元;2、借:其他應(yīng)收款:192503.3元 貸:固定資產(chǎn)清理:190597.33元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:1905.94元;3、借:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益:1905.97 元 貸:固定資產(chǎn)清理:1905.97元。

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齊紅老師 解答 2020-10-14 16:06

你好 分錄是這樣來(lái)做的。 你們是小規(guī)模按1%計(jì)算的增值稅嘛

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2020-10-14 16:09

是的。老師。真的謝謝你了。

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2020-10-14 16:10

到時(shí)申報(bào)還沒報(bào)過(guò),不知固定資產(chǎn)出售申報(bào)有什么方法。

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齊紅老師 解答 2020-10-14 16:17

你好? ?你們按1%的對(duì)應(yīng)欄次去報(bào)即可。 你們不超過(guò)30萬(wàn)也是免增值稅的??

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2020-10-14 16:24

好的。非常謝謝老師耐心教導(dǎo)。

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齊紅老師 解答 2020-10-14 16:33

沒事的 希望能幫到你??

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你好 是的 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 。然后還沒有收到錢 :借其他應(yīng)收款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去。
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你好,最后一筆做資產(chǎn)處置損益。
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可以的,可以這么做。
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可以的,可以這么做的。
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你好同學(xué),分錄正確的。增值稅需要申報(bào)13%銷售額為44247.79 對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅5752.21
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