你好差額放到營業(yè)外支出的
老師,您好!繳納的增值稅比計提的增值稅多了0.03元,我怎么做分錄?
老師,小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅比實際報稅的時候增值稅的應(yīng)補退稅額要少0.03,導致計提的增值稅少了0.03,請問可以怎么做分錄補提增值稅呢
增值稅發(fā)票對比實際繳納增值稅稅款比計提增值稅多繳兩分錢,會計分錄怎么做
老師,繳納的增值稅比計提的增值稅多幾分如何做分錄
小規(guī)模納稅人,計提的增值稅比實繳的少0.03。平賬分錄該怎么做?
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
請問一下老師,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅1717.80,貸:銀行存款1717.80,借:營業(yè)外支出0.03元,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅1717.80 。
是這樣嗎
如果不是,麻煩老師教一下,怎么做分錄,金額是多少,謝謝。
0.03 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費未交增值稅
什么意思,沒有明白,我不用做銀行存款的科目嗎?
我是用銀行存款繳納的稅金
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款不就可以了