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老師好,我們當月采購的原材料,款也在當月付了,但是發(fā)票還沒收到下月開的,當月怎樣做賬,下月收到發(fā)票又該怎樣做賬。

2020-10-14 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 14:25

您好,請問一下當月到的原材料能知道具體金額和進項稅額是多少嗎?

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快賬用戶7316 追問 2020-10-14 14:28

原材料的款當月已經(jīng)付了。可以知道對方開的票的金額和稅額呀。

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齊紅老師 解答 2020-10-14 15:26

這樣的話,可以這樣做分錄 借 原材料 其他應(yīng)收款-待認證進項稅額 貸 銀行存款等

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快賬用戶7316 追問 2020-10-14 15:44

能把當月跟次月的分錄,借貸完整的發(fā)下不

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齊紅老師 解答 2020-10-14 15:49

下月實際收到進項專票的話,認證抵扣的話,就只需做 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 其他應(yīng)收款-待認證進項稅額

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快賬用戶7316 追問 2020-10-14 16:48

那意思是當月就先確認收入,只不過是進項不認證,用其他應(yīng)收款科目代替。

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齊紅老師 解答 2020-10-14 16:55

可以這樣理解的,關(guān)鍵是基于能確認入庫金額和進項稅額才這樣處理的。

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快賬用戶7316 追問 2020-10-14 17:00

那如果確認不了金額跟稅額又該咋做賬

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齊紅老師 解答 2020-10-14 17:18

那就是要做暫估分錄入賬了。 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款

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快賬用戶7316 追問 2020-10-14 18:40

但是當月已經(jīng)把款付了,我看之前會計記得是借成本貸銀行,就不做稅,這樣是不是不對。

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齊紅老師 解答 2020-10-14 19:07

這個其實也是做了暫估成本入賬,如果以后取得的是普票的話,就是最初咱們交流的處理思路是一樣的了,就是等實際取得發(fā)票后直接貼到這個憑證后面就是了。

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您好,請問一下當月到的原材料能知道具體金額和進項稅額是多少嗎?
2020-10-14
同學你好 付款時 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 按暫估價先入庫 借,原材料一暫估 貸,預(yù)付賬款;
2021-04-05
這些都是在同一個月發(fā)生的嗎?
2023-10-19
你好,借原材料貸銀行 二月開了多少發(fā)票,確認多少收入就可以的紅沖暫估的,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-06-24
借進項貸應(yīng)付賬款。
2021-01-09
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