你好 你們開發(fā)的業(yè)務。 那么你們的材料費、開發(fā)人員工資 、設備的折舊、以及開發(fā)過程中的費用都是主營業(yè)務成本。 比如主營業(yè)務成本-材料費 主營業(yè)務成本-工資 主營業(yè)務成本-折舊費 主營業(yè)務成本-直接費用 貸銀行存款 原材料 應付職工薪酬 -工資 累計折舊

向客戶提供純代碼基礎軟件和應用軟件開發(fā),也沒有原材料采購,當月已開票收取款項,確認主營業(yè)務收入后再怎么結轉銷售成本呢?
老師你好,關于當月收到貨和銀行存款已付款,產品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關于當月發(fā)貨要結轉銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應付賬款500 元 當月做出來的產品銷售后 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那么結轉成本借:主營業(yè)務成本 500貸:庫存商品500這兒可轉成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
公司2018年各月主營業(yè)務收入進行趨勢分析時,發(fā)現該公司12月份發(fā)生額異常,經重點抽查主要存在下列問題(售價均不含增值稅,增值稅稅率為16%): (1)12月25日,客戶用支票購買純生啤酒500箱、綠雨啤酒2000箱。提貨單和發(fā)票已經開出并交給客戶,但尚未提貨。公司已經確認收入,未結轉銷售成本。 (2)12月26日,公司發(fā)貨給外地一家公司,其中純生啤酒1000箱、綠雨啤酒2000箱,年末沒有辦妥貨款結算手續(xù)。公司已經確認收入并結轉銷售成本。 (3)12月27日,公司銷售原材料收款(含稅)116000元,計入其他應付款,該批材料成本7500元已結轉營業(yè)外支出。 (4)12月28日,公司將預收純生啤酒1000箱商品款確認收入,未結轉銷售成本。 注:純生啤酒售價100元/箱,成本50元/箱;綠雨啤酒售價80元/箱,成本40元/箱。 【問題】編制審計調整分錄。 ?
3.甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展商品銷售業(yè)務,原材料采用實際成本核算。2020年12月該公司發(fā)生有關應收款項的經濟業(yè)務如下:(1)2日,因經營范圍轉型,向乙公司銷售原材料一批,其成本為26萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30萬元,增值稅稅額為3.9萬元,款項尚未收到;當日材料已發(fā)出并符合收入確認條件.寫出相關分錄
公司2018年各月主營業(yè)務收入進行趨勢分析時,發(fā)現該公司12月份發(fā)生額異常,經重點抽查主要存在下列問題(售價均不含增值稅,增值稅稅率為16%):(1)12月25日,客戶用支票購買純生啤酒500箱、綠兩啤酒2000箱。提貨單和發(fā)票已經開出并交給客戶,但尚未提貨。公司已經確認收入,未結轉銷售成本。(2)12月26日,公司發(fā)貨給外地一家公司,其中純生啤酒1000箱、綠雨啤酒2000箱,年末沒有辦妥貨款結算手續(xù)。公司己經確認收入并結轉銷售成本。(3)12月27日,公司銷售原材料收款(含稅)116000元,計入其他應付款,該批材料成本7500元已結轉營業(yè)外支出。。(4)12月28日,公司將預收純生啤酒1000箱商品款確認收入,未結轉銷售成本。注:純生啤酒售價100元/箱,成本50元/箱;綠雨啤酒售價80元/箱,成本40元/箱?!締栴}】編制審計調整分錄。
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預付款的風險點在哪?
甲方給我們農民工工資,直接給農民工發(fā)過去了,農民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務發(fā)票,這樣我甲方應收直接去沖減包工頭個體工商的勞務發(fā)票,這樣有稅務風險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結轉到成本中