你好 內(nèi)賬 開票時(shí) 借預(yù)收 賬款 開票的金額 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開票的金額
我們是租賃公司,客戶對(duì)公打入預(yù)存款25000,本日租賃費(fèi)1500,我們小規(guī)模但老板要求收6個(gè)點(diǎn)稅,開票總額1590。那我內(nèi)賬收到預(yù)存款時(shí) 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開票時(shí)確認(rèn)收入咋做憑證
老師,我們公司收客戶管理費(fèi),20年1200元,給客戶開的收據(jù),我收款的時(shí)候是做的借:銀行存款1200,貸:預(yù)收賬款-管理費(fèi)1200;我是小規(guī)模,按季度做無(wú)票收入怎么做分錄?
老師,我9月預(yù)收了3個(gè)月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就開了發(fā)票,我9月做賬是不是要借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -簡(jiǎn)易計(jì)稅 我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的。 等10月11月12月做賬時(shí)分別確認(rèn)這3個(gè)月租金收入就可以了吧。借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
老師,我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(shí)(借:銀行存款1800、銷售費(fèi)用200,貸:預(yù)收賬款),客戶消費(fèi)時(shí)(借:預(yù)收賬款,貸:收入、應(yīng)交銷項(xiàng)稅),這樣做賬對(duì)嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應(yīng)該是在客戶充值時(shí)還是消費(fèi)后開據(jù)發(fā)票呢?開票金額以多少來(lái)確認(rèn)呢?
老師好,我公司小規(guī)模,7月預(yù)收客戶租賃費(fèi)40000元,8月開票普票確認(rèn)收入,8月收到47500元,發(fā)票金額87520元,客戶轉(zhuǎn)賬抹零20元,分錄這樣做對(duì)嗎?借:預(yù)收賬款-A 40000 銀行存款 47500 財(cái)務(wù)費(fèi)用 20 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-租賃費(fèi) 86653.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅866.53
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
扣稅時(shí)借稅金及附加 貸銀行存款嗎
你好 內(nèi)賬 借管理費(fèi)用 稅金 貸銀行存款
我走營(yíng)業(yè)稅金及附加也可以吧
你好 不記營(yíng)業(yè)稅金及附加 內(nèi)賬直接記管理費(fèi)用就可以