同學(xué) 您好 扣除分包款的不含稅金額作為計(jì)稅基礎(chǔ)

預(yù)繳增值稅,個(gè)稅和企業(yè)所得稅要銷(xiāo)售額-分包除1.09作為納稅依據(jù)嗎?還是直接銷(xiāo)售額除以1.09
預(yù)繳土地增值稅的計(jì)稅依據(jù),是銷(xiāo)售額減去預(yù)繳的增值稅,還是銷(xiāo)售額除以1.09
一般計(jì)稅外建安項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí),預(yù)繳增值稅的銷(xiāo)售額和扣除金額都是填含稅的嗎,扣除金額取得是專(zhuān)票,還能在企業(yè)本地申報(bào)稅時(shí)作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷(xiāo)售額嗎
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售房產(chǎn),涉稅情況是如下嗎? 增值稅:以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額為銷(xiāo)售額,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 增值稅附加:增值稅*12%。 企業(yè)所得稅:轉(zhuǎn)讓收入合并到當(dāng)期企業(yè)收入繳納企業(yè)所得稅,法定稅率為25%。 印花稅:按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)繳納印花稅,稅率為合同所載金額萬(wàn)分之五。 土地增值稅:轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)取得收入減去扣除項(xiàng)目后作為增值額計(jì)算土地增值稅。
老師,請(qǐng)問(wèn):專(zhuān)業(yè)承包異地項(xiàng)目,把勞務(wù)分包了出去,異地預(yù)繳增值稅款的時(shí)候,要把勞務(wù)分包額扣除,是嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候需要扣除勞務(wù)分包額嗎那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要扣除勞務(wù)分包額嗎?
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開(kāi)票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫(xiě)委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上,但是問(wèn)題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票抵扣的,我沒(méi)認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專(zhuān)票2張沒(méi)抵扣
剛才問(wèn)題問(wèn)錯(cuò)了,就是11月份報(bào)稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo),送貨單據(jù),比如說(shuō)送貨單開(kāi)了10臺(tái),出口六臺(tái),內(nèi)銷(xiāo)四臺(tái),送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?00元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,哪個(gè)位置填寫(xiě)數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號(hào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑行業(yè)開(kāi)具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會(huì)計(jì)分錄,收到供應(yīng)商的會(huì)計(jì)分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)每種數(shù)量都多開(kāi)80,然后這樣配單會(huì)剩一點(diǎn)點(diǎn),會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題嗎,
你好老師,有沒(méi)有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策


老師,有分包款,個(gè)稅和企業(yè)所得稅有抵扣的要減去抵扣嗎?還是不用減
因?yàn)橹叭ザ惥诸A(yù)繳是沒(méi)有減去抵扣的,現(xiàn)在別人說(shuō)要減去,都蒙了
是要減分包款的部分的
那我之前去稅局沒(méi)有減去分包那部分,有關(guān)系嗎?
預(yù)繳沒(méi)太太大問(wèn)題
那就行,謝謝老師
不要客氣,有什么問(wèn)題可以隨時(shí)交流
好的,老師
老師,跨市預(yù)繳完稅金,對(duì)方弄錯(cuò)開(kāi)票金額,比預(yù)繳前開(kāi)的更少,外經(jīng)證又核銷(xiāo)了,重開(kāi)一個(gè),之前預(yù)繳的稅金怎么辦
開(kāi)預(yù)繳預(yù)繳少了,可以補(bǔ)繳
重新開(kāi)一個(gè)外經(jīng)證有沒(méi)有問(wèn)題呢
預(yù)繳多了,這次開(kāi)完,都還有剩
還有剩,外經(jīng)證可以開(kāi) 沒(méi)問(wèn)題的
好的,紅沖后,再開(kāi),網(wǎng)上預(yù)繳可以抵減嗎
你指的紅沖是啥 發(fā)票嗎
是的,之前的金額是開(kāi)錯(cuò)了