你之前申報(bào)那個(gè)咋申報(bào)的,按錯(cuò)誤申報(bào)嗎,季度超過(guò)30萬(wàn)嗎,這個(gè)季度
你好,小規(guī)模納稅人,核定征收,上個(gè)季度有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率,這個(gè)季度沖紅開(kāi)出正確的金額,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了一張稅率3%的專(zhuān)票,這個(gè)季度沖紅重開(kāi),申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了一張稅率3%的專(zhuān)票,這個(gè)季度沖紅重開(kāi)是稅率5的專(zhuān)票,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
上季度有一張普通發(fā)票忘記作廢,申報(bào)數(shù)沒(méi)有算這張發(fā)票金額,可以這個(gè)季度開(kāi)一張紅字,不修改上季度增值稅申報(bào)表嗎(小規(guī)模納稅人)?
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開(kāi)重發(fā)票這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致這個(gè)季度免稅銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報(bào)增值稅小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填負(fù)數(shù)提示填寫(xiě)錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么樣做?
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無(wú)票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶(hù),提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
本年利潤(rùn)-485,上年同期-1059,本年減去年574;同比是增加還是減少?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買(mǎi)車(chē)的時(shí)候取得是個(gè)人給我們公司開(kāi)的普通發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車(chē)再賣(mài)出去,請(qǐng)我們開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?
金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證打印出來(lái)嗎?
出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
公司自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要不需要交個(gè)人所得稅?
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
現(xiàn)在申報(bào)24年工商年報(bào)的出資情況,我們是上個(gè)月實(shí)繳注冊(cè)資金的,那我現(xiàn)在填24年工商年報(bào),要填不?還是等26年填25年再填?
季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),不是開(kāi)專(zhuān)票填寫(xiě)10欄就可以,合計(jì)銷(xiāo)售額是正數(shù)嗎,要是負(fù)數(shù),這個(gè)我看學(xué)員反饋問(wèn)稅局說(shuō)是合計(jì)銷(xiāo)售額0這個(gè)負(fù)數(shù)不填寫(xiě),之前要是也沒(méi)有多交稅話(huà),
上季度報(bào)增值稅是按開(kāi)票不含稅做上去的,繳稅也是按1%繳的。季有超過(guò)30萬(wàn)了,開(kāi)票是填在普票那里的
上個(gè)季度有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率 稅額是按錯(cuò)誤稅額交還是啥,
按正確稅率交的稅,那這個(gè)月開(kāi)藍(lán)字%2B紅字,需要減掉,之后你按別的交稅就可以,
這個(gè)對(duì)應(yīng)發(fā)票的藍(lán)字和紅字就不需要申報(bào),因?yàn)槟阒鞍凑_交稅了