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你好,小規(guī)模納稅人,核定征收,上個(gè)季度有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率,這個(gè)季度沖紅開(kāi)出正確的金額,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表

2020-10-14 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 11:12

你之前申報(bào)那個(gè)咋申報(bào)的,按錯(cuò)誤申報(bào)嗎,季度超過(guò)30萬(wàn)嗎,這個(gè)季度

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:13

季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),不是開(kāi)專(zhuān)票填寫(xiě)10欄就可以,合計(jì)銷(xiāo)售額是正數(shù)嗎,要是負(fù)數(shù),這個(gè)我看學(xué)員反饋問(wèn)稅局說(shuō)是合計(jì)銷(xiāo)售額0這個(gè)負(fù)數(shù)不填寫(xiě),之前要是也沒(méi)有多交稅話(huà),

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快賬用戶(hù)7293 追問(wèn) 2020-10-14 11:20

上季度報(bào)增值稅是按開(kāi)票不含稅做上去的,繳稅也是按1%繳的。季有超過(guò)30萬(wàn)了,開(kāi)票是填在普票那里的

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:31

上個(gè)季度有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率 稅額是按錯(cuò)誤稅額交還是啥,

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:32

按正確稅率交的稅,那這個(gè)月開(kāi)藍(lán)字%2B紅字,需要減掉,之后你按別的交稅就可以,

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齊紅老師 解答 2020-10-14 11:33

這個(gè)對(duì)應(yīng)發(fā)票的藍(lán)字和紅字就不需要申報(bào),因?yàn)槟阒鞍凑_交稅了

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你之前申報(bào)那個(gè)咋申報(bào)的,按錯(cuò)誤申報(bào)嗎,季度超過(guò)30萬(wàn)嗎,這個(gè)季度
2020-10-14
同學(xué),你好 按照負(fù)數(shù)填寫(xiě),如果申報(bào)不通過(guò),需要去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2023-07-04
你好,沖減本季度收入 相對(duì)一般納稅人,小規(guī)模沒(méi)有填寫(xiě)無(wú)票收入的地方,之前是按普票報(bào)的吧,如果是那就是沖減是普票收入,可能申報(bào)時(shí)候會(huì)有比對(duì)不符,不過(guò)稅局檢查發(fā)票情況通過(guò),可以解除異常,問(wèn)題不大
2021-05-10
你好,你這個(gè)價(jià)稅合計(jì)是一樣嗎?
2021-04-29
免稅銷(xiāo)售額不能填寫(xiě)負(fù)數(shù),你們這個(gè)沒(méi)有開(kāi)票只有這一張紅票嗎
2021-10-19
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