看的是實(shí)際交所得稅,不是看一個(gè)月盈利,看的是1-9月,借所得稅費(fèi)用3萬(wàn),貸應(yīng)交稅費(fèi)3萬(wàn) ,退19年的所得稅1.3萬(wàn) 借銀行 1.3萬(wàn),借應(yīng)交稅費(fèi) 1.3萬(wàn),借應(yīng)交稅費(fèi) 1.3萬(wàn)貸以前年度損益調(diào)整1.3萬(wàn),借以前年度損益調(diào)整,1.3萬(wàn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1.3萬(wàn) 2020月第一季度虧損,2020年第二季度盈利2.5萬(wàn), 看的是1-6月是不是盈利,是不是交了,才去計(jì)提

老師我公司19年9月份盈利60萬(wàn),10月計(jì)提所得稅費(fèi)用3萬(wàn),19年12月底盈利25萬(wàn),然后2020年1月份忘記計(jì)提所得稅了,2020月第一季度虧損,2020年第二季度盈利2.5萬(wàn),然后2020年7月發(fā)生退19年的所得稅1.3萬(wàn) 。那這幾個(gè)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們2020年10月有個(gè)90萬(wàn)的汽車(chē)入賬,我在記賬時(shí)是11月開(kāi)始計(jì)提折舊,2020年度計(jì)提2個(gè)月。到12月本年度利潤(rùn)盈利70萬(wàn),老板就要求一次性抵扣,12月做遞延所得稅負(fù)債分錄該怎么做,一次性抵扣后變虧損了。
老師我現(xiàn)在在看2020年利潤(rùn)表,我想問(wèn)下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會(huì)計(jì)提所得稅借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,可是上個(gè)會(huì)計(jì)是在2020年一季度繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提然后繳納的時(shí)候直接做流水平掉了應(yīng)交稅費(fèi)所得稅科目,但是所得稅費(fèi)用科目留在了2020年利潤(rùn)表里面,這按理說(shuō)這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該在2019年的,現(xiàn)在看2020利潤(rùn)表,所得稅有這個(gè)科目有數(shù)據(jù),咋整
老師好,我公司2019年成立,虧損30萬(wàn),2020年虧損了10萬(wàn),2021年1到3月第一季度盈利60萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)第一、我是想在2021年第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)抵減2019年和2020年的虧損40萬(wàn),抵掉虧損后還有20萬(wàn)上所得稅,這樣可以嗎?第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的匯算清繳嗎?具體怎么怎么操作?(2020年匯算清繳我還沒(méi)做)請(qǐng)老師回復(fù),謝謝
2020年12月多計(jì)提了企業(yè)所得稅,那么在2021年1月份繳納完2020年第四季度企業(yè)所得稅后,把多計(jì)提的調(diào)回來(lái),分錄作:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 150元 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 150元 然后接下來(lái)的每個(gè)月,資產(chǎn)負(fù)債表本年利潤(rùn)的數(shù)和損益表的凈利潤(rùn)老是相差150元,是我分錄做錯(cuò)了嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)監(jiān)測(cè)費(fèi)需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒(méi)有供應(yīng)商出具的商檢模板
你好,我買(mǎi)過(guò)進(jìn)出口課程,我想知道,我辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照以后,下一步應(yīng)該做什么?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這個(gè)憑證的摘要我是這樣寫(xiě)的(確認(rèn)成本) 這個(gè)摘要描述的對(duì)嗎
老師,一般納稅人公司銷(xiāo)售公司名下的小貨車(chē),開(kāi)普通發(fā)票,稅率是3%嗎
老師,以工代賑的項(xiàng)目不需要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票吧,可以直接申報(bào)個(gè)稅,是吧
老師好,我公司是一般納稅人,主要是做廢紙回收,反向開(kāi)票是怎么抵扣
老師好!凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目不會(huì)選,不理解。能推薦一下線(xiàn)上課程嗎?學(xué)一下。這是哪個(gè)模塊的專(zhuān)業(yè)課內(nèi)容???
老師您好,業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該入哪個(gè)科目
老師 剛?cè)肼氁患移髽I(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒(méi)有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手


有一個(gè)問(wèn)題 就是19年第四季度是盈利25萬(wàn) 但是忘記計(jì)提了 ,那是不是要先補(bǔ)計(jì)提之后再做退稅的分錄呢
之前交的時(shí)候做啥,做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,現(xiàn)在退回做借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以,不需要計(jì)提