 
                            你好,是要記錄福利費(fèi)的。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,有幾個(gè)基礎(chǔ)的問(wèn)題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺(tái)充值的廣告費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)票嗎?這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費(fèi)用票來(lái)做公司利潤(rùn)的時(shí)候用? 2:如果對(duì)方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項(xiàng)票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的比例?例如銷售100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)需要多少?費(fèi)用票需要多少?才算是一個(gè)正常的比例?
你好老師,公司家屬的機(jī)票本來(lái)是不報(bào)銷的,但如果他們拿過(guò)來(lái)報(bào)銷入賬的話,要怎么入,才能更好的避稅呢?如果去福利費(fèi)也要交一定比例所得稅對(duì)吧?
老師,1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤(rùn)是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過(guò)所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果今個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬(wàn)的收入左右的話,到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷售的話,就要考慮拿成本的票回來(lái),不能只是工資,費(fèi)用這些了,之前都有講過(guò)這個(gè)問(wèn)題的。具體要你們協(xié)調(diào),如果你要報(bào)銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,一是開成本發(fā)票回來(lái) 我對(duì)這段話我看得有點(diǎn)迷,可以指點(diǎn)一下嗎?
1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤(rùn)是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過(guò)所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果這個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬(wàn)的收入左右的話,到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷售的話,就要考慮拿成本的票回來(lái),不能只是工資,費(fèi)用這些了。如果你要報(bào)銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,二是開成本發(fā)票回來(lái)。 各位老師,能否幫忙解釋一下這段話,看得有點(diǎn)迷 小規(guī)模建筑公司~
你好老師,我們公司和客戶公司的來(lái)票時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng),比如我這月付完款,待對(duì)方發(fā)出貨物核對(duì)完無(wú)誤簽收后,對(duì)方才會(huì)開具發(fā)票,可能這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票我們就要次月才能收到了,而我們的銷售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷項(xiàng),就算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是在次月15號(hào)前收到也不能勾選抵扣是嗎?②如果不能勾選的話,我們賬上收的應(yīng)確認(rèn)為無(wú)票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)無(wú)票收入呢?
 
                我們預(yù)付貨款,采購(gòu)庫(kù)存商品,也有采購(gòu)未付款的,也就是同一個(gè)供應(yīng)商有預(yù)付,也有應(yīng)付,怎么用科目核算呢?
消費(fèi)稅從價(jià)定率計(jì)稅銷售額包含消費(fèi)稅,但不含增值稅。老師這句話什么意思???
老師,公司工商收益人備案 我才知道,現(xiàn)在搜索國(guó)家企業(yè)信用信息系統(tǒng) 顯示這樣,怎么回事啊
機(jī)床磨床金額1萬(wàn)多元.計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎?多久折舊年限
收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢怎么做會(huì)計(jì)分錄
委托代加工消費(fèi)稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費(fèi)稅,那么把這個(gè)商品收回以后,高價(jià)賣出的話,請(qǐng)問(wèn)還需要再補(bǔ)交高出的那部分的消費(fèi)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司現(xiàn)在沒(méi)什么業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但有兩三個(gè)人交社保,這個(gè)社保能欠繳嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們實(shí)際購(gòu)買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒(méi)有問(wèn)題哇
老師,計(jì)提工資工資的時(shí)候包不包括代扣的個(gè)人部分社保和水電費(fèi)呢?
請(qǐng)董孝彬老師回答 我有個(gè)問(wèn)題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問(wèn)題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來(lái)就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來(lái)就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問(wèn)題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來(lái)相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺(jué)在稅率這塊弄不清用哪個(gè),究竟是怎么用的?

