你好 才起步的話還是不要直接轉(zhuǎn)的 。 因?yàn)槟惝吘故杖胩×?。 到時你一來就虧損 ??赡芾习逡灿挟愖h。
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額。但是同時結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會計(jì)分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專用發(fā)票?
老師你好,我們公司是做項(xiàng)目工程的,就是人臉識別之類,直接購買的商品和材料,我看見以前的財(cái)務(wù),是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行或者現(xiàn)金。因?yàn)橘徺I的商品和材料配件是直接用在工程里面的。沒有庫存在倉庫。還有購買商品和材料時,或者商品發(fā)生損壞退回給廠家時發(fā)生的運(yùn)費(fèi)都是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還有一個問題就是有些商品購買了,放在倉庫里面的。沒有領(lǐng)出去用,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?謝謝老師
食用菌種植合作社,目前剛起步,只有些零星的其他業(yè)務(wù)收入,想問下,內(nèi)賬中,購入生產(chǎn)用主料和輔料,可以直接記借主營業(yè)務(wù)成本,貸現(xiàn)金,不做成本結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?因?yàn)槭褂迷牧虾彤a(chǎn)出商品都沒有做統(tǒng)計(jì)入賬的
老師,請問我公司生產(chǎn)配電箱,就是工地起商品房各個樓層需要安裝的那種配電箱。比如有ab c三個項(xiàng)目工地跟我們買配電箱,我們不做產(chǎn)品入庫,直接把領(lǐng)用的材料記入項(xiàng)目成本,可以這樣做嗎1.購入材料 借:原材料1000 貸:銀行存款1000 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本-項(xiàng)目a 500 生產(chǎn)成本-項(xiàng)目b 500 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-a500 主營業(yè)務(wù)成本-b500 貸:生產(chǎn)成本-a b 貸:原材料1000可以這樣做嗎
公司剛成立不久,做的食品銷售,賣面包,粽子。軟件記賬。 1,四月份沒有記原材料,所以沒有庫存。像面粉,雞蛋,油,粽葉,江米,蜜棗蛋黃等原材料沒有數(shù)量的。包括使用數(shù)量都是沒有的。庫存商品是買的鵝蛋30個90元進(jìn)貨,全部銷售出去了,賣了120元。 2,買的所有原材料都記在生產(chǎn)成本里了,四月份的生產(chǎn)成本是10萬元。 3,主營業(yè)務(wù)收入是8920元。 4,沒有成本金額。 5,主營業(yè)務(wù)收入面包是8000元,主營業(yè)務(wù)收入粽子是800元。主營業(yè)務(wù)收入鵝蛋120元。 可是到月底結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候該怎么做???哪位老師能實(shí)質(zhì)性的幫幫忙?!把借貸關(guān)系,金額寫明了!我實(shí)在是撓頭了!在這里拜謝了!
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時,可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,能具體幫我寫下不直接這樣轉(zhuǎn)的整套會計(jì)分錄,從購入原材料,生產(chǎn)材料和使用,發(fā)放員工工資,到銷售賣出產(chǎn)品的全部分錄嗎?
還有就是像我做的這個直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,其他類費(fèi)用就做管理,這樣可以么
你好 內(nèi)賬的話 比如你可以 寫 借原材料 -某材料 原材料 -輔料 。 領(lǐng)用了多少做多少 借生產(chǎn)成本 貸原材料 這樣來做 。 到時你門銷售了做收入 同時借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。 你應(yīng)該沒有收入暫時先不這樣來做。
那直接做主營業(yè)務(wù)成本,就是省略了原材料和生產(chǎn)成本這一步你覺得可以嗎?我覺得這樣更省事
你好 你確實(shí)是省事了 。但是你這個實(shí)際就是提前做了成本。 你們現(xiàn)在收入都沒有。 后面等著你有收入了 卻沒有什么成本。 也不合理。 不過你是內(nèi)賬 你老板同意就可以這樣來做 。 你做清楚明細(xì)。 摘要做清楚
老板沒請倉管,也沒叫人登記材料出入庫,實(shí)際用了多少,剩下多少,這些我一概不知啊,想做也做不了
你好 那你每個月都不盤點(diǎn)的嗎 、如果有盤點(diǎn)的話 這樣就可以知道 。 確實(shí)不知道的話 就做成本去 。
老師,還有產(chǎn)出產(chǎn)品,和售出商品方面的分錄呢?就是怕老板產(chǎn)出產(chǎn)品也不登記啊
你好 那你可以提建議的 。 到時 你要計(jì)入庫存商品去 。 售出 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
老師,你好,那完整的是這樣嗎? 購入原材料,借原材料,貸現(xiàn)金; 領(lǐng)用材料,借生產(chǎn)成本貸原材料; 產(chǎn)出產(chǎn)品,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本; 賣出產(chǎn)品,借現(xiàn)金貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi); 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
是這樣嗎?那產(chǎn)出產(chǎn)品時的金額是按使用的原材料金額入賬嗎?
你好 是的 就是這樣來做賬的 。 不只是原材料 你們還有人工費(fèi) 工具使用費(fèi)這些都要計(jì)入生產(chǎn)成本去的。
像人工工資這個,是直接記借生產(chǎn)成本—人工工資貸現(xiàn)金,這樣嗎?那么結(jié)出產(chǎn)品時,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,這個生產(chǎn)成本是按之前借記的金額來寫是嗎?
你好 是的 最終結(jié)轉(zhuǎn) 是 按你借方生產(chǎn)成本的 人工費(fèi) 、材料費(fèi)、工具使用費(fèi) 還有其他直接費(fèi)用的 合計(jì)金額來轉(zhuǎn)到庫存商品去。 是的
感謝老師耐心指導(dǎo)! 但是目前還沒有產(chǎn)出產(chǎn)品,倉庫也沒有登記材料出入庫情況,那先全部直接購入時記主營業(yè)務(wù)成本行嗎?后期如果有詳細(xì)登記材料和產(chǎn)出產(chǎn)品時再按這樣做行嗎
你好 所以我一開始就建議你還是最好是按上面步驟來做 。 避免到時你庫存商品成本核算不準(zhǔn)確 。 是的 最好是這樣來做 。
老板不注重,之前叫他找人登記材料出入庫情況和產(chǎn)品產(chǎn)出情況他說不用記
你好 到時核算不準(zhǔn)確 。 你先跟老板說下大概清楚 。