你好!你先計(jì)提工資 借管理費(fèi)用—工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬。 然后你交個(gè)稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款。
老師,一般納稅人,9月份銀行收了幾筆貨款,代收的。10月份公司才稅種核定,申報(bào)納稅,那9月份的那些錢(qián)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn),9月份新注冊(cè)的公司一般納稅人企業(yè),10月份申報(bào)了9月份的個(gè)稅,這個(gè)要怎么樣做分錄?。?/p>
老師公司是5月注冊(cè)的,但是稅務(wù)開(kāi)戶(hù)為9月份申請(qǐng)一般納稅人也是9月份,供應(yīng)商開(kāi)的6月份發(fā)票能否做賬
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是9月份成立的一般納稅人企業(yè),9月份申報(bào)了法人的個(gè)稅,法人社保在另外個(gè)公司買(mǎi),10月份的時(shí)候幫一個(gè)員工買(mǎi)了社保,銀行也扣社保了,但是我10月份未申報(bào)那個(gè)員工的工資,這樣要怎么樣處理呢?
老師,10月份接手一家新公司,7月份注冊(cè)領(lǐng)執(zhí)照,9月份稅務(wù)登記,8-9月份有發(fā)工資,籌備期未生產(chǎn),我現(xiàn)在新建賬套,是不是要把8-9 月份的賬補(bǔ)做了,才能申報(bào)這個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
老師,先計(jì)提借:管理費(fèi)用-工資,貸,應(yīng)付工資,(沒(méi)有個(gè)稅的),等下個(gè)月的時(shí)候:借:應(yīng)付工資,貸:現(xiàn)金,是嗎?
你好!是的。如果沒(méi)有個(gè)稅是這樣, 如果有個(gè)稅就是借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師,我是9月份新注冊(cè)的公司,只要計(jì)提工資就可以了,沒(méi)有要付的工資吧?
你好!是的。你10月再做付的分錄。
好得,謝謝老師
你好!不用客氣的了。