你好,直接填寫在第10欄小微企業(yè)免稅
你好,請(qǐng)問季度開票含稅收入是95000元,稅率是1%,小規(guī)模季度未超30萬元免征增值稅,增值稅報(bào)稅表第9、10欄和第15、16欄要怎么填呢?
增值稅小規(guī)模納稅人,稅率是1%,月收入超過10萬,但季度未超過30萬,應(yīng)該是免稅,為什么我申報(bào)的時(shí)候第22欄顯示我還要交1%的稅呢?
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個(gè)月15萬,第二個(gè)月8萬,第三個(gè)月5萬,季度不超過30萬是不是也可以免增值稅?
請(qǐng)問老師,問題一:23年小規(guī)模納稅人銷售收入月不超過10萬元,季度不超過30萬元的,免征增值稅,那么超過月10萬,季度30萬元的,按照3%還是1%繳納稅款?問題二:還有小規(guī)模納稅人開具普票是否還是免稅?
請(qǐng)問一下,海關(guān)繳款書和代扣代繳憑證 是一樣的性質(zhì)嗎
老師個(gè)體1季30萬免稅普票。如果我1季度最后1個(gè)月開30萬。這樣也免稅嗎?
我之前公司賬戶對(duì)公打給其他公司一筆款,他們財(cái)務(wù)需要退回。然后我把這筆款打給我個(gè)人賬戶,但是沒有備注,這樣操作會(huì)有什么影響 要注意什么
收到以后月份的租金發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好!非稅支出的費(fèi)用,只有收據(jù),這個(gè)是正常的稅前扣除憑據(jù)嗎?
老師:卷閘的維修費(fèi)是記管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
和之前的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)做交接,但資料對(duì)方還沒有提供,公司24年有出口貨物業(yè)務(wù),一直沒辦理退稅,公司現(xiàn)在想退稅,這個(gè)交接前和對(duì)方溝通,需要重點(diǎn)先了解哪些信息
銷售設(shè)備,上游開的拆開是軟件13%?設(shè)備9%,我們可以按照上游的進(jìn)賬來開嗎還是只能開9%的農(nóng)機(jī)銷項(xiàng)還是13%
老師,比如生產(chǎn)工時(shí)和人事考勤工時(shí)不相等。比如:生產(chǎn)工時(shí)是2000小時(shí)全月,考勤工時(shí)是2300小時(shí)工資是10萬,那我這10萬工資是分?jǐn)偟?000小時(shí)里面嗎?
請(qǐng)問一下勾選平臺(tái)里面有一個(gè)不抵扣發(fā)票勾選是什么情況用到
第十欄已經(jīng)填了啊
第18欄減征是2%那部分的稅率
麻煩老師指導(dǎo)下
你好,不用填寫第18欄減征是2%那部分的稅率
老師,是不是第一欄和第三欄都不用填寫,直接填第十欄就可以了?如果這樣就顯示不用交稅了
是的,季度未超過30萬,是免稅
謝謝老師!萬分感謝
你好,應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)快樂,