你好,轉(zhuǎn)出的借:相關(guān)成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,我們這個(gè)月沒開票,沒有增值稅,但是有進(jìn)項(xiàng)稅,該如何寫會計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月需要認(rèn)證抵扣嗎?
老師,請問下,比如我這個(gè)月有17980的進(jìn)項(xiàng)票要認(rèn)證,但是有532的進(jìn)項(xiàng)票要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)17448,那我這個(gè)分錄該怎么做呢?
請問老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票已抵扣,下個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄要怎么做賬?
老師你好,我有一個(gè)專票是福利費(fèi)不能進(jìn)行抵扣是要先認(rèn)證再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?那我這個(gè)要怎么做分錄呢
老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,我做了分錄計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),但是我這個(gè)月要交稅費(fèi)11000,但是這個(gè)沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做了分錄,導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù),負(fù)6000多,這個(gè)怎么辦
老師,請企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計(jì)分錄各多少
是,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 17980 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 17980 同時(shí),借:管理費(fèi)用 532 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出532,對嗎?
是的,你這個(gè)分錄是正確的。
好的,謝謝!
不客氣,方便請五星好評一下,謝謝