你好,附表和主表都有專門填進項稅額轉(zhuǎn)出的欄次,這個是轉(zhuǎn)出不是留抵不會在那體現(xiàn)負數(shù)

老師好,增值稅申報表中進項稅轉(zhuǎn)出如何填,是不是后期每個月的申報表中都在主表期初未繳稅額中體現(xiàn)為負數(shù)
增值稅納稅申報時候 增值稅納稅申報表主表 32行“期末未繳稅額(多交為負數(shù))”為負數(shù),如何在下一期進行抵減或者是抵扣銷項
增值稅及附加稅費申報表中,有一項,期初未交稅額(多交為負數(shù)),這一項現(xiàn)在顯示的是負數(shù),屬于多交稅額,也已退回多交稅額,如何能把申報表中,的負數(shù)去掉,不讓再繼續(xù)顯示?
老師,你好,增值稅申報表申報中,提示:第25欄期初未繳稅額(多繳為負數(shù)):-33925.78,應(yīng)等于第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額:18131.87。請問如何處理
在增值稅申報表中25攔期初未繳納稅額(多繳為負數(shù))根據(jù)哪個數(shù)來填寫的呢
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費信用管理評級那個,評A,B是看扣分判級標(biāo)準(zhǔn)評,還是看指標(biāo)評價分?jǐn)?shù)?
進項發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國外一個公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個介紹中介公司出服務(wù)費,這個服務(wù)費需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個人也開了發(fā)票 二手公司也開了發(fā)票。我們按我們公司開出的入賬就可以了吧
老師您好,請問微信支付給員工的工資,需要申報個人所得稅嗎?
對方賬戶打美元到我們對公戶,我們需要怎么操作?我們沒有美元賬戶能接收嗎?
先報銷后補票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對吧
是的填報的沒錯,可是后期一直都體現(xiàn)負數(shù)呢
如果你沒有留抵的話不會出現(xiàn)負數(shù)才對的