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老師好,增值稅申報表中進項稅轉(zhuǎn)出如何填,是不是后期每個月的申報表中都在主表期初未繳稅額中體現(xiàn)為負數(shù)

2020-10-13 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 10:54

你好,附表和主表都有專門填進項稅額轉(zhuǎn)出的欄次,這個是轉(zhuǎn)出不是留抵不會在那體現(xiàn)負數(shù)

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快賬用戶6156 追問 2020-10-13 10:56

是的填報的沒錯,可是后期一直都體現(xiàn)負數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:56

如果你沒有留抵的話不會出現(xiàn)負數(shù)才對的

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你好,附表和主表都有專門填進項稅額轉(zhuǎn)出的欄次,這個是轉(zhuǎn)出不是留抵不會在那體現(xiàn)負數(shù)
2020-10-13
你好,這行需要表示上個月的稅款這個月交
2024-05-09
你好,這個你填上一期應(yīng)交未交的稅額。
2024-01-04
你好,學(xué)員,這個一般系統(tǒng)會自動生成的,如果實在不行,可以問下12366客服熱線
2023-02-11
系統(tǒng)更新或數(shù)據(jù)同步延遲:稅務(wù)系統(tǒng)可能在處理數(shù)據(jù)時存在延遲,導(dǎo)致上次的數(shù)據(jù)沒有及時更新或同步。 申報表填寫錯誤:在填寫申報表時,如果誤將上次的數(shù)據(jù)填寫到了當(dāng)前申報期的相應(yīng)字段中,也會導(dǎo)致這種情況發(fā)生。
2024-05-14
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