你好 個(gè)稅那一欄 應(yīng)稅項(xiàng) 填季度不含稅銷售額 其他系統(tǒng)自動(dòng)帶出的
請(qǐng)問老師個(gè)體工商戶定期定額個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?打開稅局網(wǎng)站的個(gè)稅申報(bào)出現(xiàn)前第一、第二個(gè)圖片的顯示,點(diǎn)擊申報(bào)出現(xiàn)第三個(gè)圖的提示!請(qǐng)老師指點(diǎn)!剛才圖片不清楚重新上傳了!
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
請(qǐng)問老師,第四個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,顯示交所得稅,因?yàn)槲屹Y產(chǎn)減值損失本期收回很多,所以匯算清繳調(diào)減,領(lǐng)導(dǎo)建議最好第四季度不要交,請(qǐng)問我是不是在利潤(rùn)表上把資產(chǎn)減值損失金額刪掉就可以了,圖片二所示。但是匯算清繳的時(shí)候又把這個(gè)金額寫上了??梢詥幔繘]有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保障金有個(gè)問題,上面需要填寫上年職工工資總額,我就正常填寫數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說:”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請(qǐng)如實(shí)申報(bào)等字樣”,我想了想因?yàn)槠髽I(yè)所得年報(bào)的時(shí)候那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報(bào)殘保金我應(yīng)該怎么填寫這個(gè)工資總額
做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了第一張圖,然后根據(jù)提示看了主表,這個(gè)應(yīng)納稅所得額是彌補(bǔ)完以前年度虧損后,表單自動(dòng)生成的0,打開減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表點(diǎn)擊數(shù)據(jù)讀取后,所有的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成也是0,我點(diǎn)擊保存彈出來第三個(gè)圖片提示,麻煩老師看看是什么情況?
老師,怎么算蔬菜水果的進(jìn)價(jià)呢,比如進(jìn)回來一件李子包含運(yùn)費(fèi)一起是115元,凈重是16.65公斤,毛重是21.5公斤,進(jìn)價(jià)是多少元一公斤呀
中級(jí)分錄怎么記,不會(huì)做題
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
老師,因?yàn)闆_紅發(fā)票,工程施工-材料為負(fù)數(shù),我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工-材料負(fù)數(shù)嗎
餐飲行業(yè)可以開專票抵扣嗎
老師您好,我做光伏epc需要給業(yè)主開增值稅專用發(fā)票。都開那種票?
結(jié)匯,收匯時(shí)需要做哪些業(yè)務(wù)處理
開具黃砂發(fā)票,商品編碼可以選非金屬礦石嗎
舉例,車子胎壞了,換了新胎,這個(gè)是開勞務(wù)還是開銷售輪胎??對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍有維修服務(wù),也有銷售貨物
老師,人力資源公司的票,開了工資票是普票,稅率那里是***,然后又開了一張服務(wù)費(fèi)的專票,這種是可以的嗎